需要的專票的,需要填寫減免的2%。
小規(guī)模納稅人,申報增值稅申報表,實際開具普票40萬,開票選擇稅率為1%,增值稅納稅申報表帶出來的稅額是3%的稅額。怎么填寫減免申報表,新疆本年度增值稅稅率3%的征收率減按1%征稅
小規(guī)模納稅人第二季度只開了1%稅率的專票 增值稅申報表怎么填寫
我們公司是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在要開3%的增值稅專用發(fā)票,放棄減按1%的征收率。請問我報表怎么填報?
我們公司是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在要開3%的增值稅專用發(fā)票,放棄減按1%的征收率。請問我報表怎么填報?
您好,請問,小規(guī)模納稅人開增值稅專票,有些開的3%稅率,有些開的1%稅率,減按1%稅率的要怎么填寫申報表呢?
老師,那選擇差額征收,但開進來的發(fā)票對應(yīng)不到相應(yīng)的項目怎么辦,可以混淆扣除嗎
500以下無票支出,有收據(jù),需要納稅調(diào)增嗎
感覺差額納稅可以扣除分包款和材料成本票等,和抵扣進項差不多啊
老師,都選擇了簡易計稅,取得固定資產(chǎn)的專票還怎么抵扣啊,沒有一般計稅的項目啊
王老師為什么我開了一張紅字發(fā)票我看不到,但是之前開的就看的到,什么原因
老師那如果選擇差額征收,是不是要求對方給我們開普票就可以了,就沒有必要專票了
請郭老師回答一下我的問題,其他人不要接,接了也請退回
樸老師,如果收了其他單位的貨款,歸還給法人了,分錄是不是這樣,借:其他應(yīng)付款 貸:應(yīng)收賬款
老師那取得的費用類的發(fā)票再差額開票的時候不能扣除是吧
老師,我是高級暢學(xué)學(xué)員,馬上要初考了,沒有刷題的嗎?
是要填哪些表格,哪些地方呢?
應(yīng)納稅減征額還有減免明細表、本期發(fā)生額、實際抵扣金額。
好的,謝謝,賬務(wù)處理的話,有要處理嗎
減免的2%不需要做賬務(wù)處理。