直接填在主表第2行就是了
請問現在小規模納稅人,增值稅專用發票,是按照1%還是3%的征收率開具?
小規模2023年簽訂建筑服務*安裝服務合同時,可以開具3%稅率的專用發票? 小規模納稅人適用3%征收率銷售收入減按1%征收率征收增值稅政策的,納稅人可對部分或者全部銷售收入選擇放棄享受減稅,并開具增值稅專用發票?
小規模納稅人,申報增值稅申報表,實際開具普票40萬,開票選擇稅率為1%,增值稅納稅申報表帶出來的稅額是3%的稅額。怎么填寫減免申報表,新疆本年度增值稅稅率3%的征收率減按1%征稅
老師,我季度開票總計44182.97,我是小規模納稅人,那開票的時候是3%的征收率減按1%,怎么填報增值稅申報表
二、自2023年1月1日至2023年12月31日,增值稅小規模納稅人適用3%征收率的應稅銷售收入,減按1%征收率征收增值稅;適用3%預征率的預繳增值稅項目,減按1%預征率預繳增值稅。 老師我想問下,我是小規模代開了3%的增值稅專用發票。比如不含稅23809.22 票面上3%稅率714.28,那我實際申報的時候可以按1%稅率238.09申報嗎?
這里的單位成本是單價的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開票:人工智能*電子服務器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優惠政策?
不滿500萬購入的固定資產可以一次折舊,這個有什么條件嗎?適用于軟件企業(硬件)嗎?
圖片這個提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對方正常給我們開發票九萬,實際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業,屬于2020年受疫情影響困難行業企業,2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
老師只有資產負債表和利潤表如何建賬呢?
轉銷無法收回備抵法核算的應收賬款,為什么應收賬款賬面價值不變,貸應收賬款,而不是減少應收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿易型公司,對方來給我們的發票是勞務-打樣費,這個怎么做賬
只填寫第二行嗎,那稅額減免那里怎么填
都是3%了,不存在減免的了哈
老師,不是,您今年做賬報稅了嗎,就算不報稅,應該也知道3%征收率減按1%計稅吧……要不換個老師
請尊重一下老師行不? 雖然是3%減按1%,那是開普票,開專票是開多少稅率就是交多少。可以腦補一下鏈接中的規定。 國家稅務總局公告2023年第1號https://zhuanlan.zhihu.com/p/597880194 小規模2023年開票的稅率:適用3%的普票按1%,另外農產品免稅,專票可以根據客戶需要任選1%或3%。不動產租賃和銷售按5%。 小規模季度含專票不含稅銷售收入30萬內,普票的部分免稅,專票部分按開票稅額交。 小規模季度不含稅銷售超過30萬,專票部分按開票稅額交,普票按1%全額交。
是我唐突了,不好意思
沒事的哈。不管老師是誰,都有他的長處,特別是新手,虛心討教,切記。你才能學到東西,哪怕是老師錯了,要善意提醒。