你好,你開的是3%的專票。
小規(guī)模企業(yè),疫情期間開票稅率1%,那么填報增值稅時有一個叫增值稅減免申報明細表的要選擇那個:對湖北省外的小規(guī)模納稅人減按1%征收增值稅嗎?
老師請問一下小規(guī)模納稅人申報增值稅減免稅申報的那張表有一欄是對湖北省外的小規(guī)模減按1%征收增值稅的本期發(fā)額是填寫主表的稅金嗎
老師,小規(guī)模什么增值稅時減免申報明細表減按1%選哪個呀
請問小規(guī)模納稅人增值稅納稅申報表減免稅明細表的減稅性質和代碼怎么選啊?
山東的小規(guī)模納稅人申報,未達起征點,減免表,減免性質選哪個
小規(guī)模按開票收入金額申報印花稅,申報繳納了稅款,沒有買賣合同,有什么影響
老師,簡易計稅就是差額納稅吧.那剛才不是說可以用應交增值稅抵減科目嗎究竟怎么做啊,那我這樣做行不行,比如開出100就借銀行存款100貸主營業(yè)務收入100/1.03貸應交增值稅銷項稅額100/1.03*0.03然后成本直接記借主營業(yè)務成本80貸銀行存款80然后申報的時候根據(jù)差額100-80=20*0.03申報,然后把應交增值稅銷項和實際申報的差額計入借應交增值稅抵減,貸主營業(yè)務收入或者主營業(yè)務成本簡易計稅用“應交稅費——簡易計稅”科目核算。確認收入時,按含稅收入換算不含稅收入及增值稅額入賬;確認成本時,因進項不能抵扣,稅額計入成本,也需價稅分離;繳納增值稅按該科目貸方減借方余額計算應納稅額
簡易計稅究竟用應交稅費應交增值稅抵減科目還是簡易計稅科目
老師你不是說直接按發(fā)票上的稅費確認交的稅費就可以嗎?那這個80反正也不能抵扣直接做成本就可以了呀,為什么還要做應交稅費簡易計稅呢簡易計稅的稅費究竟用那個科目啊,建筑勞務的是的舉個例子收入價稅合計100成本價稅合計80借應收賬款100貸主營業(yè)務收入100÷1.03應交稅費簡易計稅,100÷1.03×3%借主營業(yè)務成本80÷1.03應交稅費簡易計稅,80÷1.03×3%貸,應付職工薪酬、工資等然后你繳納增值稅的時候是應交稅費,貸方減去借方20÷1.03×3%,按照這個來繳納。
餐飲行業(yè),想請問一下成本控制方面有哪些措施
老師 去年12月的進項開重復了,還能開紅字嗎,怎么操作的?
老師好,同事在A公司正常上班,簽的合同,現(xiàn)在有個B公司要他去做一部分工作,半年時間按工資發(fā)放,現(xiàn)在讓他簽一個借用A公司的協(xié)議,這對A公司會不會有風險
老師,年報的其他應付款可以填報負數(shù)嗎?
老師 一個公司給我個人賬戶轉了3萬元,我這有什么影響嗎,我需要繳納個稅嗎? 這個款本來是給領導的,領導說備用金需要用款,然后這個公司直接打給我個人賬戶了?我個人有什么風險嗎? 如果沒有的話我需要交什么款嗎
我們公司正常經營,該交的稅都交了,為什么會稅務局要求雙隨機自查?
現(xiàn)在開的是1%的發(fā)票還是3%的。
沒有開票的,就是銷售
他是3%的業(yè)務,現(xiàn)在無票收入和普通發(fā)票都是可以免增值稅的,沒有這個金額限制的。
就是上個季度我還可以選這個
第一季度超過了45萬嗎?截圖看一下都有哪一些減免性質?
上個季度我是選這個的
對的是的就是這一個的。
現(xiàn)在好像找不到這個了
找不到的話,你得問下你稅務局那邊
好的,謝謝老師!
不用客氣,工作愉快。