好,具體的是什么業(yè)務(wù)的減免?
老師,小規(guī)模納稅人季度不夠30萬(wàn),在填報(bào)增值稅申報(bào)表中的減免稅申報(bào)表時(shí),那個(gè)減免性質(zhì)代碼及名稱是什么啊
請(qǐng)問小規(guī)模納稅人增值稅納稅申報(bào)表減免稅明細(xì)表的減稅性質(zhì)和代碼怎么選啊?
老師,小規(guī)模納稅人 申報(bào)增值稅填報(bào),增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表怎么填啊
老師,出口企業(yè)小規(guī)模納稅人超過(guò)30萬(wàn)季度銷售額,增值稅減免申報(bào)明細(xì)表里的免稅性質(zhì)代碼是多少
此題分錄咋寫還有不能帶來(lái)經(jīng)濟(jì)利益為什么2024年還要攤銷
老師,我說(shuō)的是簡(jiǎn)易計(jì)稅然后開差額征收全額開票的時(shí)候所有取得的成本發(fā)票包括油料材料機(jī)械用油都可以扣除嗎,然后購(gòu)買的固定資產(chǎn)等能不能扣除
經(jīng)營(yíng)范圍養(yǎng)生保健服務(wù)可以銷售浴服嗎?
老師,我學(xué)校是營(yíng)利性技工學(xué)校,一般收到的學(xué)費(fèi)可以不開發(fā)票嗎?
你好,老師,我想問下公司章程可以約束費(fèi)用怎么報(bào)銷嗎
老師,有關(guān)于醫(yī)院會(huì)計(jì)的資料嗎?就是面試醫(yī)院會(huì)計(jì),一般會(huì)問到的問題。或者醫(yī)院會(huì)計(jì)賬務(wù)處理的資料
只要董孝彬老師回答,老師涼皮和涼粉采購(gòu)來(lái)報(bào)銷的時(shí)候跟其他商品一起報(bào)銷的,這個(gè)摘要就寫在一起報(bào)銷的商品里是吧
你好老師,有事咨詢,我們是一般人公司,給商混站開砂石13個(gè)點(diǎn)的專票,我們砂石料得從山上進(jìn),現(xiàn)在打算讓山上直接給商混站開發(fā)票,然后我們?cè)诮o山上開9個(gè)點(diǎn)的運(yùn)輸發(fā)票,在給山上補(bǔ)4個(gè)點(diǎn),哪種開票方式比較好,還少交稅呢?
老師,有關(guān)于醫(yī)院會(huì)計(jì)的資料嗎?
請(qǐng)問老師,2024年有筆物業(yè)費(fèi),在2024年未開票也未付款,故沒入賬,如在2024年要入賬,用什么做附件,會(huì)計(jì)分錄?
公司主要做房屋監(jiān)理、監(jiān)測(cè)的
你好,是開的1%的發(fā)票,需要交增值稅的減免還是什么業(yè)務(wù)?
是開的發(fā)票需要交增值稅減免
你好,開的1%的發(fā)票減免了2%,是不是如果是的話選擇6608的那一個(gè)。
不是這樣的 小規(guī)模納稅人季度未滿30萬(wàn) 免稅的
免稅銷售額使用稅率 怎么只有3%和5%選擇呢 我開的是1%的票
免稅額 也是按照3%算的
你好不需要填寫減免性質(zhì)的。
直接填寫,不含稅,銷售額在第十欄就可以。
填了不含稅銷售額第十欄,自動(dòng)出現(xiàn)納稅額嗎 它顯示的是3%的稅額,但是現(xiàn)在開票還是1%的稅額
忽略這個(gè)提示,就可以忽略這個(gè)差異就行。
好的 那我不用填寫增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表了嗎
是的,不需要填寫的。
企業(yè)所得稅也是,只填寫營(yíng)業(yè)收入,營(yíng)業(yè)成本,利潤(rùn)總額,這些嗎?
其他附加稅都沒有,就是零,對(duì)嗎?
是的,是的,是這么做的。
提示附加稅在后臺(tái)批量申報(bào),怎么回事呢?
你好不交增值稅,應(yīng)該是自動(dòng)零申報(bào)。
好的謝謝啊
不用客氣,工作愉快。