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老師您好,有個問題想請教一下,我司一般納稅人貿(mào)易類企業(yè),2023年6月份的時候處理了一臺車含稅42800元,銷項稅額4923.89元,走的是固定資產(chǎn)清理,未入銷售收入科目,現(xiàn)在與稅務(wù)局的收入對不上,剛好差這個數(shù),請問怎么調(diào)整過來,非常感謝!

2024-01-03 10:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-01-03 10:32

是所得稅收入與增值稅收入對不上?

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快賬用戶7198 追問 2024-01-03 10:36

不是的,是我入賬的收入與稅務(wù)局增值稅申報的收入差了這個數(shù),我想調(diào)成和稅務(wù)局一樣的收入數(shù),以免因?qū)Σ簧媳欢悇?wù)局找,又要去解釋!

不是的,是我入賬的收入與稅務(wù)局增值稅申報的收入差了這個數(shù),我想調(diào)成和稅務(wù)局一樣的收入數(shù),以免因?qū)Σ簧媳欢悇?wù)局找,又要去解釋!
不是的,是我入賬的收入與稅務(wù)局增值稅申報的收入差了這個數(shù),我想調(diào)成和稅務(wù)局一樣的收入數(shù),以免因?qū)Σ簧媳欢悇?wù)局找,又要去解釋!
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齊紅老師 解答 2024-01-03 10:53

稅會差異是正常的 只要申報的的計稅基數(shù)沒有少就行 你現(xiàn)在會計收入少,最終肯定會導(dǎo)致所得稅的收入與增值稅的收入不一致 但是這些是正常的 你寫說明的時候說是固定資產(chǎn)清理科目導(dǎo)致的,稅務(wù)局是可以接受的 會計準則也是屬于財經(jīng)法規(guī)的

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快賬用戶7198 追問 2024-01-03 10:59

好的,我上面的會計分錄有問題嗎,老師

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齊紅老師 解答 2024-01-03 11:01

會計分錄沒有問題的

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是所得稅收入與增值稅收入對不上?
2024-01-03
你好,你這里如實給管理員說明差異原因就可以了。你這里差異是固定資產(chǎn)處置導(dǎo)致的,你如實說明一下即可。
2021-03-06
你好,2009年1月1日之前企業(yè)購入的做為固定資產(chǎn)核算是不能抵項的 自2013年8月1日起,納稅人購買自用的小汽車可以抵扣進項稅,小轎車在2018年8月1日之前購買也不能抵進項的
2020-02-15
1.這個單獨的 我要辦稅證明開具下面去下載,2 重復(fù)做科目不變數(shù)值是負數(shù)沖掉借xx 負數(shù) 進項稅額 負數(shù),貸應(yīng)付賬款 負數(shù) 3 。借應(yīng)收 負數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入 負數(shù),銷項稅額 負數(shù),4 需要取得對方紅字發(fā)票這個,你叫對方給2聯(lián)你們,8月做借庫存商品 負數(shù) 貸應(yīng)付賬款 負數(shù)進項稅額轉(zhuǎn)出,不需要調(diào)整 紅字信息表沒有開錯話,不需要調(diào)整后續(xù)取得紅字發(fā)票和紅字信息表一起貼后面5 。
2020-09-17
同學(xué)你好 借銀行 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸銷項
2021-11-01
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