學員您好,是的,對的,提示需要申報
老師,公司暫停營運了近一年,一直都是零申報,現(xiàn)在通知要交印花稅,意思好像可交可不交,不知道應(yīng)該怎么操作呢?之前沒有操作過?麻煩老師講明白些,謝謝!
老師好,我想問一下,1:給對方付了2000塊錢的代理費,用交印花稅嗎?2:開具的增值稅專票過幾個月后是不是只能紅沖,沒法作廢了?謝謝
老師好!我們是民非組織,小規(guī)模納稅人,實交注冊資本10萬元,請問這個要交印花稅嗎?謝謝!,
老師好,請問公司12月和一家供應(yīng)商簽訂了進貨合同金額15000元,12月先付了25%,其他的明年2月付,他們預(yù)計到明年才能開收據(jù)且沒有發(fā)票,請問這個今年和明年我們怎么記賬,現(xiàn)在用交印花稅嗎,印花稅怎么記賬,謝謝老師
老師您好,我們是民間非盈利團體組織,我單位今年的福利費超過了工資總額的14%,超出部分是要做企業(yè)所得稅調(diào)增,是計入遞延稅款,但是我們民非團體組織沒有遞延稅款這個科目,請問應(yīng)該放在哪個科目下?具體如何做分錄?謝謝!
甲方是公司法人乙方是我每次開票我交2個點的錢給他,另外拿5個點來交稅,開票10萬X0.02=2千元,10萬X0.05=5000X0.13=650元,2000+650=2650元,乙方要給2650元給甲方。我自己負責進項票,問題是我拿出5%來交13個點的稅,請問這樣的話,我是不是只要給他進項票9.5萬元就可以了。
甲方是公司法人乙方是我每次開票我交2個點的錢給他,另外拿5個點來交稅,開票10萬X0.02=2千元,10萬X0.05=5000X0.13=650元,2000+650=2650元,乙方要給2650元給甲方。我自己負責進項票,問題是我拿出5%來交13個點的稅,請問這樣的話,我是不是只要給他進項票9.5萬元就可以了。
老師請問應(yīng)付職工工資余額賬實不符,那應(yīng)該怎么去核對呢
有實收資本,帳上有利潤,沒有固定資產(chǎn),股權(quán)轉(zhuǎn)讓的最低收入怎么確認?
會計學堂全盤真賬實操后邊的“做賬實操”做完是100%正常的,也能查看答案。但“報稅實操”已經(jīng)報了稅了,后邊的進度只有一點點是怎么回事?也看不到答案,沒辦法確定自己哪個環(huán)節(jié)出了問題。
老師,請問這怎么算呢
老師好,匯算清繳A105080資產(chǎn)折舊攤銷調(diào)整明細表,是所有的固定資產(chǎn)折舊都要填嗎?沒有調(diào)整的可以不填嗎?
老師 電商公司掙的錢(毛利潤)去哪里了 包含平臺里面可以提現(xiàn)但是還沒提現(xiàn)出來 還有在待結(jié)算還沒到可以提現(xiàn)賬戶里面的錢嗎
老師 我在電局做了預(yù)繳 但是不能扣款 我去稅局重新預(yù)繳的 我在電局那個預(yù)繳增值稅需要怎么刪掉呢?
試用期多少天可以辭退不補償,比如4月來試用期不給員工交社保可以嗎