您好,最后一個(gè)分錄 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 10000 貸以前年度調(diào)整損益10000 但是這個(gè)分錄是要更正申報(bào)上年所得稅匯繳申報(bào)表的,您確定要更正申報(bào)么,這是納稅調(diào)增
老師,公司去年錯(cuò)誤入賬,做了一筆分錄。今年要紅沖,是否涉及到以前年度損益調(diào)整?如何做賬務(wù)處理? 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息 -10000 貸:其他應(yīng)付款-往來 -10000
老師,你好。請(qǐng)問以前年度收到生育津貼10000元,分錄:借:銀行存款10000 貸:其他應(yīng)付款10000;當(dāng)時(shí)扣除單位墊付的工資7000元后,實(shí)報(bào)3000元,分錄:借:其他應(yīng)付款3000元,貸:現(xiàn)金3000元。以上都是2016年的事項(xiàng)和分錄,現(xiàn)在要對(duì)其中7000元作以前年度損益調(diào)整嗎?調(diào)整的分錄咋做?
事業(yè)單位。 去年有筆賬,應(yīng)該做預(yù)付賬款的,做成了費(fèi)用進(jìn)了成本。今年發(fā)現(xiàn)了這個(gè)問題,該如何進(jìn)行調(diào)整?對(duì)稅有影響嗎?要調(diào)整稅嗎? 去年做的借:材料采購(gòu)費(fèi)10000元,貸:銀行存款10000。去年應(yīng)該要做成借預(yù)付賬款10000元,貸:銀行存款10000元。今年收到專用發(fā)票是金額8700元,稅額1300元,合計(jì)10000元。
郭老師,其他老師請(qǐng)不要接手。原來會(huì)計(jì)做賬 借:其他應(yīng)付款_工會(huì)費(fèi) 貸:銀行存款 這個(gè)本來應(yīng)該是放管理費(fèi)用_工會(huì)費(fèi) 我現(xiàn)在可以這樣嗎? 更正2023年3月22憑證 借:管理費(fèi)用_工會(huì)費(fèi) 10000 借:其他應(yīng)付款_工會(huì)費(fèi)-10000 或 借:管理費(fèi)用_工會(huì)費(fèi) 10000 貸:其他應(yīng)付款_工會(huì)費(fèi)10000 還是 先 借:其他應(yīng)付款_工會(huì)費(fèi)-10000 貸:銀行存款-10000 再 借:管理費(fèi)用_工會(huì)費(fèi) 10000 貸:銀行存款10000
借以前年損益調(diào)整貸其他應(yīng)付款10000,借企業(yè)所得稅10000貸以前年度損益調(diào)整10000這樣對(duì)嗎
#提問#老師好,企業(yè)第一季度利潤(rùn)高,報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)可以適當(dāng)做利潤(rùn)嗎
銷項(xiàng)是5%簡(jiǎn)易計(jì)稅稅金5000元,進(jìn)項(xiàng)是13%稅金8000元,增值稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)帶不出,顯示交稅5000元
已交稅金需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?應(yīng)交稅費(fèi)的二級(jí)三級(jí)有余額怎么辦
老師,員工辭退補(bǔ)償,在匯算清繳的時(shí)候是填到工資薪金還是福利費(fèi)呢
所得稅清繳年報(bào)怎么報(bào),所得稅清繳要把成本調(diào)減,補(bǔ)稅補(bǔ)5000多,那這個(gè)年報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表怎么報(bào),還是就直接取2024年12月份的數(shù)據(jù),直接報(bào),還是怎么操作
餐飲公司(都是到門店吃)在抖音上一個(gè)季度提取了50萬,沒有開票,如何做賬
貸款報(bào)表周轉(zhuǎn)天數(shù)怎么計(jì)算,比如應(yīng)收35調(diào)90,預(yù)付18調(diào)5,預(yù)付8調(diào)40,應(yīng)付22調(diào)1,營(yíng)收8000萬
老師,您好,我想問下2023年和2024年所得稅稅率是多少
固定資產(chǎn)折舊,如何入賬?
老師好,公司租了房東的房子,房東個(gè)人開不了發(fā)票,房東用自己公司給我們開票 這可行嗎
您好,不好意思,上面是納稅調(diào)減,減少了利潤(rùn)的,
如果不想更正去年企業(yè)所得稅清繳改怎么調(diào)整
第二筆分錄沒看懂,用的是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,之前凈利潤(rùn)都是虧損,沒計(jì)提過企業(yè)所得稅
您好,1.這個(gè)1萬元金額也不大,直接用管理費(fèi)用科目,影響今年利潤(rùn)表,摘要里不要出現(xiàn)2022年相關(guān)字眼 2.這是減少利潤(rùn),不會(huì)有所得稅要交,分錄就是?利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),
借方就是利潤(rùn)潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 10000 貸以前年度損益調(diào)整10000是嗎,
您好,是的,就是這個(gè)分錄,減少利潤(rùn)根本沒有要交所得稅的事兒了
實(shí)際金額是98500呢
您好, 這個(gè)金額不少,您自己決定哈, 1.按稅法是要更正申報(bào)去年的所得稅匯繳申報(bào)表的,但這是納稅調(diào)減,有查賬風(fēng)險(xiǎn) 2.不更正去年,就影響本年利潤(rùn)
知道了,老師,謝謝
?親愛的,您太客氣了,祝您生活愉快! 希望以上回復(fù)能幫助您, 感謝善良好心的您給我一個(gè)五星好評(píng)~