您好,看勞動合同跟誰簽訂
因為我們公司剛成立,有一個員工是母公司外派員工,可以母公司發放一部分工資并繳納社保,子公司發放一部分工資,分別進行單獨扣稅,來年由員工個人匯算清繳,可以嗎? 另外母公司發放的工資由子公司付過去,然后母公司開票給我們的
母公司派了一個員工到子公司去,母公司發一部分工資,子公司發一部分工資,勞動合同是跟母公司簽訂的,社保個稅也全在母公司交,這個員工是在子公司上班,他的費用可以直接在子公司報嗎??
老師,你好。我們母公司員工調到子公司上班,工資在母公司發。給員工發放工作調動補貼,請問要計入社?;鶖祮??
人員勞動關系、社保、發工資等都在全資子公司,但在為母公司工作 ,人工成本可以不開發票,轉給母公司進成本嗎
老師,您好!母公司在東莞,子公司在北京,員工可以在母公司發工資,子公司購買社保嗎?上班在母公司
請問老師 增值稅和附加稅在一張票里面,分錄怎么做?
和其他時期相比,收入相同,電費卻低,如何寫說明
老師,我是29期學員,已經看完了22期的回放,著急上班的話,可以把匯算清繳的資料提前發到群里嗎
我們公司投資了一家別的公司 占股份20% 20萬 錢打過去了 這個分錄怎么做?
請教一下,非常感謝! 1-增值稅和合同負債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計入合同負債里面的?不應該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應交稅費——未交增值稅8800 貸:應交稅費——預交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉到誰?看不懂,為什么要這樣轉換? 已經按履約進度確認收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。
1-增值稅和合同負債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計入合同負債里面的?不應該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應交稅費——未交增值稅8800 貸:應交稅費——預交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉到誰?看不懂,為什么要這樣轉換? 已經按履約進度確認收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。
香港公司和大陸公司法人有關聯是否存在風險呢?
老師,中級會計難還是在記賬公司做會計難
老師,可以員工服務費提成由第三方公司開票收款嗎,簽個代收協議可以嗎
老師,我們公司購買對方公司持有的另外一家公司的股權,賬務怎么處理??
跟母公司簽訂的
那就應當母公司支付社保