你好,是的,是這樣的
印花稅按次申報(bào),是納稅義務(wù)發(fā)生日后的15日內(nèi)申報(bào),那么比如3月5號(hào)的納稅義務(wù)發(fā)生日,就要在3月20號(hào)之前申報(bào)掉嗎?
小規(guī)模納稅人的印花稅中的營(yíng)業(yè)賬簿申報(bào),現(xiàn)在是不是執(zhí)行按年申報(bào)了。自23年1月1日至23年12月31日累計(jì)于24年1月申報(bào)
老師好,請(qǐng)問(wèn)23年計(jì)提的員工工資,是不是只要在24年做匯算清繳結(jié)束之前支付了就可以稅前扣除,如果是23年的年終獎(jiǎng)的話是不是必須得在23年12月31日之前支付出去才能算做23年的費(fèi)用稅前扣除,如果24年1月支付了23年的全年一次性獎(jiǎng)金,那么這個(gè)費(fèi)用就屬于24年了
老師,印花稅,比如說(shuō)23年12月的,我是在1月15日之前繳納就行了是嗎
比方說(shuō)我是季度納稅,1-3月份的,我是在4.1-15日之間申報(bào)納稅嗎?還是在3.31日申報(bào),在4.1-15日之間繳納稅款就可以啊?
老師那婚慶公司付化妝師的工資可以做到工資表嗎?不按勞務(wù)報(bào)酬走或者還有一個(gè)個(gè)體從個(gè)體付款可以嗎?不從公司戶付款
老師,婚慶公司支付給化妝師和攝影師的工資,是做到工資表嗎?還是怎么辦?難不成讓他們?nèi)ゴ_(kāi)發(fā)票嗎?還是可以從個(gè)體戶給他們發(fā)工資
老師,同一個(gè)公司可以注冊(cè)一個(gè)個(gè)體,一個(gè)公司嗎
老師,我們是跨境電商,是B2C模式,我們現(xiàn)在是貨代報(bào)關(guān),我們沒(méi)辦法取到報(bào)關(guān)單,退不了稅,這個(gè)有什么解決的辦法嗎?
今年的工資能做到5月的匯算清繳嗎
老師,意思是如果老板不想交稅收的現(xiàn)金也不做收入,然后成本也就選擇性的做,就不要從公戶支出是吧,,感覺(jué)好費(fèi)勁啊,老板巴不得收入都不做,成本都列支
請(qǐng)教公司的所有稅點(diǎn)加起來(lái),老板讓計(jì)算一下,增值9個(gè)點(diǎn),附加0.09*0.12=0.0108,印花稅萬(wàn)三的一半,所得目前是5個(gè)點(diǎn),小微企業(yè)優(yōu)惠后的稅率,一共就是這些吧,0.09+0.0108+0.00015=0.10095
試驗(yàn)補(bǔ)貼算不算個(gè)稅?
老師,個(gè)體工商戶和小規(guī)模納稅人辦完?duì)I業(yè)執(zhí)照可以不做稅務(wù)登記嗎?會(huì)有什么影響?
老師,沒(méi)做核算成本,請(qǐng)問(wèn)半成品怎么估單價(jià)呢?今天全盤(pán)會(huì)計(jì)問(wèn)我是估百分之40或50嗎?我聽(tīng)不太懂。還有成品。
老師,銷(xiāo)售合同的印花稅,有些合同沒(méi)到我這,沒(méi)辦法具體統(tǒng)計(jì)出數(shù)量,我直接按照我們的收入金額申報(bào)印花稅,這樣有風(fēng)險(xiǎn)嗎
我們客戶都是小客戶,3千5千的合同數(shù)量太多了,按每個(gè)金額申報(bào),太多了,直接總金額,數(shù)量1,一次性申報(bào)行嗎
你好,有合同的,按合同金額申報(bào) 沒(méi)有合同的,就按應(yīng)稅行為金額申報(bào)?