你好 本月暫估入賬? 后面回來發票就行? 是的??
老師,請教個問題,我們酒店是去年10月開業的,當時待攤時有好多發票還沒收到。做在暫估里,借長期待攤費用,貸應付賬款暫估,現在發現有幾筆發票收不回來了,怎么做調整,謝謝老師
老師,我們2021年12月份銷售家具,但是發票2022年3-5月才收,那么我12月份的暫估入庫,結轉成本需要做嘛?還是等到時候發票到了再做進去,不用暫估了。因為這個月要交接賬本了,我不懂是我留著暫估,等今年下一任會計調整,還是暫估我不做在12月裝訂
老師,請教個問題,我們這月發生了裝修購買電纜費用,但是賣家發票這月不能開票了,得下月再來了,我本月做暫估,那么他下月開票相當于是24年的費用發票了,這筆費用可以算到23年嗎?謝謝
老師,您好,麻煩問一下,我們是電商行業,因為直播涉及到充值問題,平臺需要給我們開充值發票,但是費用發生在23年度以前,但是系統現在開不出來發票,得24年可以,這種情況,我做暫估的話,那24年發票到了,沖減暫估,會不會影響24年的利潤,如果匯算清繳之前,我這部分暫估費用都不能取得發票,我也正常調增,交稅,那分錄怎么做呢,會不會影響24年的利潤
老師請問下23年7月預付了3000運費,但是收到發票是1月的,也就是這筆費用是23.7到24年1月的,但是沒有入賬到23年(23年2000元,24年1月1000),我如何調整年報,哪個科目要調整這2000元?我更改23年財報和在24年走以前年度損益,去年憑證出了和已結賬我不想改了,可以么?
老師,24年暫估成本費用一直沒有發票沖回,匯算清繳調增,那賬怎么處理?
未拿畢業證的員工,公司可以買社保嗎
老師本來我們談好了是1千塊錢,這1千塊錢是純收入,但是對方要求開百分之三的專票,這樣我們需要收拾收回來這個稅錢,應該給對方開多少發票
老師我公司處置轉讓了 外購公司的股份,實收資本時前法人實繳的 現在我公司轉讓股份稅務局要求提供實繳銀行回單 直接給他之前實繳的就可以嗎
老師給對方采購的回扣,對方開13個點的專票,可以開什么類目給我們?
一般納稅人銷售自己使用過的二手車輛,需要開具幾個點的發票,購進時沒有抵扣增值稅
再問一下老師,普通合伙人是絕對禁止競業的對吧!這是針對執行合伙事務的合伙人還是全部普通合伙人
小規模1季度銷項發票60萬,二季度作廢1季度30萬開具160萬,一月份的增值稅是不能退嗎,那我二季度重開的30萬怎么填列不用交160萬增值稅
老師當月無收入不結轉成本,那后面有收入的時候成本是按收入的百分比結轉嗎?結轉的時候原始憑證附什么
生產需要的密封袋是周轉材料—低值易耗品—包裝物,還是低值易耗品—包裝物
我怎么做賬合適呢,12月做暫估,1月份來票,紅沖暫估,在1月份入成本費用,那這費用發票不就是24年的了嗎
12月暫估,然后最晚匯算清繳前回來發票就可以稅前扣除回來發票時把暫估的紅沖按發票入賬。
老師,我剛才問的就是,我1月份來票,1月份紅沖,1月份入費用成本?
你好? 是的12月入費用,1月來發票是沖12月暫估? ? ?要用以前年度損益 調整科目了 因為跨年了?
老師麻煩幫忙寫下相關分錄吧,謝謝
你好? 是小準則 的嗎 還是?
小企業會計準則
借管理費用等,貸應付賬款。 借應付賬款貸未分配利潤 借未分配利潤貸應付賬款。
老師后兩個分錄沒看明白?做兩個相反分錄?
你好?借應付賬款貸未分配利潤? 紅沖暫估? 借未分配利潤貸應付賬款。按發票入賬?
好的謝謝,還有個問題,新開的個體戶,工商手續辦理完成了,稅務那還沒辦理手續呢,是不是就可以先不做賬呢?
你好,第1個問題還有疑問嗎?
第一個明白了謝謝老師
那好的不同的問題重新提問一事一問的。