你好看您當(dāng)?shù)赜袥]有稅負(fù)要求,有稅負(fù)要求你就結(jié)合稅負(fù)上下浮動一點(diǎn)點(diǎn)就行。
老師每月交增值稅要按稅負(fù)率計(jì)算嗎?比如說我有挺多進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的,但是也不可以抵扣那么多,我之前都是按銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng),就一點(diǎn)差額交稅
老師我們有第一筆收入,進(jìn)項(xiàng)如果大于銷項(xiàng)可以全部認(rèn)證抵扣么?還是要控制稅負(fù)交繳一些增值稅?稅負(fù)是看整年的還是按月份的?
@郭老師 按你的意思是跟稅負(fù)率都沒有關(guān)系了 銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額 就是我要的增值稅 這個(gè)我知道 我就是怕交的增值稅少了 進(jìn)項(xiàng)發(fā)票太多的話 我是可以不抵扣
老師,想問下,我們買了一批10萬機(jī)器出租,10萬的進(jìn)項(xiàng)可以全部抵扣么?這批機(jī)器10年租期到了,要折舊賣,前面10萬進(jìn)項(xiàng)都抵扣了,那后面折舊賣的就沒有得抵扣了,就要賣多少就按多少來交增值稅了是么?
老師好,如果進(jìn)項(xiàng)足夠抵扣的情況下,稅負(fù)率要怎么控制?新企業(yè)今年累計(jì)收入21萬,記賬公司說要2000左右的稅,之前交了幾百塊,所以說這次要交1000左右,如果這次不交的話全部抵扣的會有風(fēng)險(xiǎn)嗎?做數(shù)據(jù)線稅率最低可以控制到多少?
債務(wù)重組利得計(jì)入投資收益還是營業(yè)外收入
合同款一次性打入銀行,但是分期確認(rèn)收入,以減少稅收,怎樣操作入賬
老師,我司有固定資產(chǎn)原值33722萬,原先是按20年折舊,殘值率5%,已計(jì)提折舊2年,累計(jì)折舊2403萬,2025年開始改按30年折舊,那么2025年的折舊應(yīng)該怎么算?
匯算清繳,期間費(fèi)用里,管理費(fèi)用里面包含了研發(fā)費(fèi)用,這個(gè)要單獨(dú)拿出來嗎?還是說,期間費(fèi)用包含了這些研發(fā)費(fèi)用啊?
老師,我把主營業(yè)務(wù)成本加150萬,資產(chǎn)負(fù)債表上要動哪幾個(gè)數(shù)字,存貨和原材料相應(yīng)的減少150萬嗎,未分配利潤是減少150萬?
出口發(fā)票,專管員老師不能開具0稅率的發(fā)票,但老師講開具0稅率開票,為什么
a公司給勞務(wù)公司下的員工核算工資,但是勞務(wù)公司會實(shí)際發(fā)給派遣員工,勞務(wù)公司取得的a公司發(fā)的工資和管理費(fèi),需要怎么寫分錄 假如上個(gè)月a公司多給一個(gè)派遣員工發(fā)了100,勞務(wù)公司也按照多發(fā)的一百開了普票,這個(gè)月是不是應(yīng)該派遣員工退100給勞務(wù)公司,公司這個(gè)月結(jié)算工資可以直接在工資單里扣除100,這樣的話勞務(wù)公司收到派遣員工退回的100需要怎么做賬
老師請教一下:我們那個(gè)租的廠房不租了,裝修的攤銷一次性全部攤掉了。這個(gè)月徹底了結(jié)了。里面還有一些以前沒用完的原料呀,辦公桌椅啊電腦還有一部分儀器。這些全部轉(zhuǎn)讓10萬元,這個(gè)要怎么開票內(nèi)容怎么開呢,東西太多太雜。
公司可以給員工報(bào)銷回家的費(fèi)用嗎?有沒有規(guī)定一年報(bào)銷幾次?
老師 計(jì)算出來的稅負(fù)率是高還是低 因?yàn)闆]考慮費(fèi)用
怎么知道有沒有稅負(fù)要求
前面的會計(jì)做的是要么幾個(gè)月不交,要么一下子就交好幾萬增值稅
私下問一下你的專管員就清楚了。