同學,按建筑工程合同申報
老師,我想問一下建筑施工企業人工分包給了勞務公司需要繳納印花稅嗎
老師,請問一下建筑勞務公司和對方企業簽訂勞務合同需要繳納印花稅嗎?建筑勞務,為工地提供勞務的
老師您好!我們是建筑施工企業,我們與建筑勞務公司簽訂的合同應該按照什么性質的合同多少稅率繳納印花稅?謝謝!
老師您好!我想問一下建筑企業,和勞務公司簽訂的勞務服務合同,需不需要繳納印花稅?我查了印花稅的納稅單位里沒有這個
老師你好,我想請教一下,單位和銀行簽訂貸款合同,這個需要繳納印花稅嗎?在有的網站上搜索到什么小企業之間免印花稅,我就不知道,我們單位需不需要繳納印花稅
請教一下,非常感謝!應付職工薪酬,在確認前都已經發放過了,還需要繼續確認應付職工薪酬嗎嗎?而且一般工資都是按月計提的,這里是幾個月累計在一起一下子計提確認,這樣可行的嗎?
老師,那選擇差額征收,但開進來的發票對應不到相應的項目怎么辦,可以混淆扣除嗎
老師,合伙人在公司申報社保公積金,工資0申報還是報離職,離職對退休有沒有影響
老師好!請教:使用財務軟件,建立往來明細二級科目,是不是應該在一級科目下面設置二級往來單位明細呢?軟件里面還有個往來賬明細,這個能當作二級科目嗎
500以下無票支出,有收據,需要納稅調增嗎
感覺差額納稅可以扣除分包款和材料成本票等,和抵扣進項差不多啊
老師,都選擇了簡易計稅,取得固定資產的專票還怎么抵扣啊,沒有一般計稅的項目啊
王老師為什么我開了一張紅字發票我看不到,但是之前開的就看的到,什么原因
老師那如果選擇差額征收,是不是要求對方給我們開普票就可以了,就沒有必要專票了
請郭老師回答一下我的問題,其他人不要接,接了也請退回
嗷!這是去年的合同。我印花稅應稅單位里沒查到,以為不用繳納印花稅呢。那我去年沒有申報這部分,今年補交進去可以嗎?
可以補進去,但你最好記住,如果 后期稅局查到了,你要寫情況說明的
好的。情況說明就是我當時沒有查到這類合同要交印花稅的規定。現在知道了就補交進去。可以嗎?這個會不會有滯納金啊?
你現在補進去,不會,只要稅局沒有查出來,
好的。謝謝。那我趕快補申報。謝謝老師!
好的呢,同學,祝你生活愉快