您好 建筑施工企業人工分包給了勞務公司需要繳納印花稅
老師,我想問一下建筑施工企業人工分包給了勞務公司需要繳納印花稅嗎
老師,請問一下建筑勞務公司和對方企業簽訂勞務合同需要繳納印花稅嗎?建筑勞務,為工地提供勞務的
請教老師,建筑施工企業,我們是總包方,把專業部分分包出去(電力工程),簽訂的專業分包合同需要繳納印花稅嗎
老師您好!我想問一下建筑企業,和勞務公司簽訂的勞務服務合同,需不需要繳納印花稅?我查了印花稅的納稅單位里沒有這個
老師 建筑施工公司 人工外包給勞務公司了 我們在外地施工 給甲方開發票時 需要預繳稅款 我想用勞務分包給我們開的發票 去抵減預繳稅款 ,預繳稅款表不知道該怎么填寫了
這里的單位成本是單價的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開票:人工智能*電子服務器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優惠政策?
不滿500萬購入的固定資產可以一次折舊,這個有什么條件嗎?適用于軟件企業(硬件)嗎?
圖片這個提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對方正常給我們開發票九萬,實際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業,屬于2020年受疫情影響困難行業企業,2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
老師只有資產負債表和利潤表如何建賬呢?
轉銷無法收回備抵法核算的應收賬款,為什么應收賬款賬面價值不變,貸應收賬款,而不是減少應收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿易型公司,對方來給我們的發票是勞務-打樣費,這個怎么做賬