你好,有一個扣除項目分包款。
您好,請問我們公司提供異地建筑服務用簡易計稅方法開出去普票三個點的工程款發票,我們是承包方,對方分包方也會給我們開一樣金額的三個點工程款普票給我們,我們公司在外地預繳的話是按幾個點交的?分包方開給我們的發票怎么抵減?
我們在外地有個工程項目,合同里面有施工費,我們開了建筑服務,工程服務發票,在外地也預繳稅款,但是施工方是另外一家公司跟我們簽了合同,這家公司給我們開了施工費發票,但是也得在項目名稱地點預繳稅款對吧,那么外地稅務局就這筆施工費不是重復收了兩次預繳稅款嗎
老師,我們屬于勞務公司,承接了分包勞務,要開專票給對方,開的是勞務費,去異地勞務施工,這種要不要開外經證,需不需要預交稅
老師,我想問下我們建筑勞務公司沒有資質,接了外地的工程,開票給外地總包方,我們需要在外地預繳嗎?
老師,您好,我公司是建筑工程施工和建筑勞務分包企業,現在有一個勞務分包業務,,在外地進行地坪修復,我公司是不是要開具外管證到施工地預繳稅款
債務重組利得計入投資收益還是營業外收入
合同款一次性打入銀行,但是分期確認收入,以減少稅收,怎樣操作入賬
老師,我司有固定資產原值33722萬,原先是按20年折舊,殘值率5%,已計提折舊2年,累計折舊2403萬,2025年開始改按30年折舊,那么2025年的折舊應該怎么算?
匯算清繳,期間費用里,管理費用里面包含了研發費用,這個要單獨拿出來嗎?還是說,期間費用包含了這些研發費用啊?
老師,我把主營業務成本加150萬,資產負債表上要動哪幾個數字,存貨和原材料相應的減少150萬嗎,未分配利潤是減少150萬?
出口發票,專管員老師不能開具0稅率的發票,但老師講開具0稅率開票,為什么
a公司給勞務公司下的員工核算工資,但是勞務公司會實際發給派遣員工,勞務公司取得的a公司發的工資和管理費,需要怎么寫分錄 假如上個月a公司多給一個派遣員工發了100,勞務公司也按照多發的一百開了普票,這個月是不是應該派遣員工退100給勞務公司,公司這個月結算工資可以直接在工資單里扣除100,這樣的話勞務公司收到派遣員工退回的100需要怎么做賬
老師請教一下:我們那個租的廠房不租了,裝修的攤銷一次性全部攤掉了。這個月徹底了結了。里面還有一些以前沒用完的原料呀,辦公桌椅啊電腦還有一部分儀器。這些全部轉讓10萬元,這個要怎么開票內容怎么開呢,東西太多太雜。
公司可以給員工報銷回家的費用嗎?有沒有規定一年報銷幾次?
老師 計算出來的稅負率是高還是低 因為沒考慮費用
這個是填寫勞務發票的票面金額 還是稅額呢 老師
1號,這里面填寫的是價稅合計。
老師預繳表里 第一項是銷售額 含稅填寫 第二項是扣除金額 也是含稅填寫的 對嗎
是的對的是的對的。
那這里也是得計算跟應預繳稅款金額匹配的價稅合計數填寫吧? ?不一定是整份發票的票面金額吧? 老師
沒看懂你說的什么意思
老師就是我給甲方開票金額是50萬 假如對應預繳稅款是3萬 那么我在第二項扣除項里填寫勞務發票金額時 是不是這個勞務發票的稅額應該是應預繳稅款3萬一樣的數呢
你好 完全不對啊 給你舉個例子吧,你開的價稅合計是50,然后分包出去是20,也是價稅合計。那就是用第一列填寫50,扣除填寫20,然后剩下的30÷1.03×3%,按照這個來交 3%的熟慮
老師那我開給甲方50萬 是按2%計算預繳 扣除項勞務發票稅率是3%這樣我扣除金額這兒 得填多少金額呢 能把應該預繳稅款的金額都抵減嗎
第一列填寫50 扣除填寫20, 然后交納的稅款等于30÷1.09×2%。
老師 可不可以這次開給甲方50我扣除項就填寫50呢 因為開票是按次 不是一次性開的
你有50的成本發票嗎