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我單位本月暫估入庫庫存商品,然后再暫估主營業務成本,當月形成發出商品不能確認收入,發出商品做的是借:發出商品,貸庫存商品,這個發出商品要暫估嗎。

2023-12-21 16:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-12-21 17:02

對的,是的,按照你的庫存商品來暫估。

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快賬用戶2216 追問 2023-12-21 17:05

那我次月收到發票的時候要把所有分錄全部沖回嗎 所有暫估的全部沖回?其他應付-暫估。庫存商品-暫估, 發出商品-暫估

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齊紅老師 解答 2023-12-21 17:07

對的,是的,是這么做的。

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快賬用戶2216 追問 2023-12-21 17:14

再問下 結轉的主營業務成本要設置二級科目 主營業務成本-暫估嗎

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齊紅老師 解答 2023-12-21 17:16

主營業務成本一般不需要的,你設置你銷售的業務就行。

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對的,是的,按照你的庫存商品來暫估。
2023-12-21
一個對的是的,第二個需要的結轉的成本需要紅沖,然后再做發票的。
2021-12-10
是成本價格。 按成本價格之后沒有差額
2024-05-28
你好? ?發票來了與你實際暫估的金額一致嗎? 你這個 貨款還沒有支付嗎??
2021-06-04
借應付賬款貸庫存商品, 借庫存商品貸發出商品,這個是紅沖的 然后再做發票的金額,庫存商品貸應付賬款 借發出商品貸庫存商品
2022-07-18
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