你好,不需要的,你確認收入之后才能結轉成本。
老師,你好!公司有一個月結客戶,之前的會計做的賬都是沒有確認收入,到收到部分貨款時才做收入和結轉成本,如,商品出庫做的會計分錄:借 發出商品(按銷售價格) 貸 庫存商品(銷售價格) 收到部分貨款時:借 銀行存款 貸 主營業務收入 但沒看到有單獨結轉成本的憑證 老師,請問這會計分錄有問題嗎?我總覺得怪怪的,應該怎樣糾正才好?謝謝
老師,您好。有個賬務問題咨詢一下。 我現在做的是電商公司,老板還有一個物流公司。流程是客戶在電商平臺訂貨,然后物流公司配送貨物。做的分錄是~借:其他應收款(物流公司)貸:代理業務資產(代理商品)。然后這個物流公司是一進一出,賬務結平,無余額。 現在的問題是從19年7月份開始就做錯了,導致電商公司里其他應收款(物流公司)借方余額上百萬了。 請問,這該怎么處理?只能做調賬處理嗎?有其他捷徑嗎?
老師你好,問你幾個問題(1)電商行業(我們屬于發貨方),10月發的貨,11月15號左右開票給電商平臺,我應該是不是確認為10月的收入。(2)11月15號開票的里還有未發貨的。(這個未發貨的,是客戶要求,等發貨通知。有的10月份訂的貨,要到次年元月才得發貨)。未發貨的部分,該怎么處理?一般客戶要求未發貨的,我們都未備庫存,等要出貨時,才會采購。
老師,你好!我們公司是做機械設備的,生產周期在半年以上,主要業務就是按照客戶的要求進行機械設備的組裝,項目需要什么材料就采購什么,工人們在客戶那里進行組裝,根本不會有存貨,請問老師,月末怎么結轉成本呢?問題二:我們與客戶簽訂合同時會收到30%的定金,我的分錄:借:銀行存款 貸:預收款,項目進行到70%時,客戶結算在70%的項目款,請問老師此時收入確認分錄該怎么做呢?謝謝!
公司在11月份銷售了貨,然后款項走的是老板的私人賬戶沒有走公賬,上個會計沒有做賬開發票,昨天客戶催的時候我才得知了才給客戶開了發票,請問我做賬該怎么處理?借:應收帳款 貸:主營業務收入貸:應交增值稅 然后讓老板把款項轉到公司銀行賬戶,再借:銀行存款 貸:應收賬款 可以這樣做嗎?
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價定率吧?
農業小規模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營業執照后辦理哪些事?
那就是說11月份時只做庫存就行了嗎
對的,是的,是這么做的。