你好,同學(xué) 摘要寫免稅結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸營業(yè)外收入
請(qǐng)問老師,小規(guī)模納稅人收到本年退回的增值稅怎么做分錄,借:銀行存款,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅然后要怎么處理?計(jì)入營業(yè)外收入嗎?我們這是多交的稅
小規(guī)模納稅人由于月收入小于15w而不用交的增值稅,結(jié)轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入的憑證應(yīng)該怎么寫摘要 借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸 營業(yè)外收入- 減免增值稅額
老師,請(qǐng)問小規(guī)模納稅人今年免增值稅,確認(rèn)收入分錄里面怎么體現(xiàn)呢,還是需要做“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅”,然后轉(zhuǎn)入“營業(yè)外收入”嗎
老師好,小規(guī)模納稅人,開票后記入的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,最后年末應(yīng)該怎么轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入,會(huì)計(jì)分錄怎么處理,摘要需要怎么寫?
老師,小規(guī)模納稅人四季度既開了普票又開了專票,普票計(jì)入了應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-小規(guī)模增值稅,轉(zhuǎn)營業(yè)外收入,專票計(jì)入了應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額,期末怎么做分錄?
為什么賬套引入的時(shí)候,會(huì)出現(xiàn)備份文件介質(zhì)簇結(jié)構(gòu)不正確的問題
你好,比如1-11月份把管理的工資計(jì)入生產(chǎn)成本已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了,12月份要調(diào)整出來,怎么寫
樸老師接,老師進(jìn)料加工手冊(cè),一年當(dāng)中有多個(gè)手冊(cè),基本上每個(gè)月都有新的手冊(cè),進(jìn)料以后,手冊(cè)會(huì)在一年當(dāng)中不同的月份分成不同的報(bào)關(guān)單生產(chǎn)成產(chǎn)品出口,在記賬的時(shí)候應(yīng)該怎么領(lǐng)料,怎么區(qū)分不同的手冊(cè)呢?
裝修期間買的桌子空調(diào)要進(jìn)裝修費(fèi)嗎?
老師應(yīng)納稅額等于不含稅收入乘以稅負(fù)率對(duì)嗎?
老師,采用比選打分方式采購,采購公告上是24年2月7日16點(diǎn),提交響應(yīng)文件,但是評(píng)選組打分日期是24年2月4日,這個(gè)比選是違背了那條規(guī)定?老師你之前發(fā)的法條都查不到
你好 公司營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營范圍里有建筑工程施工 可以開具勞務(wù)費(fèi)發(fā)票對(duì)吧
在做中級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)寫分錄是題目是萬元,寫會(huì)計(jì)分錄是借:銀行存款100萬元還是借:銀行存款100
生產(chǎn)企業(yè)收到裁邊費(fèi)如何入賬
老師好,問下個(gè)人代表A單位借款給B單位,那B單位還款時(shí),還到個(gè)人賬戶,還是單位賬號(hào)?
老師,那這個(gè)增值稅免稅收入,我是在年底結(jié)轉(zhuǎn)還是在次年1月份交完增值稅,剩下的余額結(jié)轉(zhuǎn)呢?
一般是,如果年底確認(rèn)免的話,直接結(jié)轉(zhuǎn),因?yàn)檫@個(gè)是當(dāng)年產(chǎn)生的,計(jì)入本年比較好