不用的,開(kāi)免稅的,沒(méi)有應(yīng)交稅費(fèi),直接借銀行存款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
老師你好,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人應(yīng)交稅金_應(yīng)交增值稅是免稅10萬(wàn)以下,做分錄要轉(zhuǎn)去哪里嗎?還要轉(zhuǎn)去營(yíng)業(yè)外收入嗎?怎么做分錄?
我公司是小規(guī)模納稅人,去年有一筆收入今年發(fā)生銷售退回,確認(rèn)收入的增值稅,當(dāng)季免稅沒(méi)有交,計(jì)入了營(yíng)業(yè)外收入,請(qǐng)問(wèn)今年分錄應(yīng)該怎么做
請(qǐng)問(wèn)老師,小規(guī)模納稅人收到本年退回的增值稅怎么做分錄,借:銀行存款,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅然后要怎么處理?計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入嗎?我們這是多交的稅
老師,請(qǐng)問(wèn)一下我是小規(guī)模納稅人,開(kāi)票 借庫(kù)存現(xiàn)金 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 需要季度結(jié)轉(zhuǎn)免稅收入 借 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸營(yíng)業(yè)外收入免稅收入嘛?那樣的話利潤(rùn)表有營(yíng)業(yè)外收入,企業(yè)所得稅照樣繳納咯?還是說(shuō)不需要做結(jié)轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入的分錄的吖
老師,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人今年免增值稅,確認(rèn)收入分錄里面怎么體現(xiàn)呢,還是需要做“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅”,然后轉(zhuǎn)入“營(yíng)業(yè)外收入”嗎
怎么大白話理解投資性房地產(chǎn)
控股公司需要分紅所控制的公司分紅,比如股份是30%以上,那么控股公司要是分紅需要繳納稅款嗎
租金費(fèi)用是白條入賬的,在企業(yè)年報(bào)的時(shí)候要調(diào)整出來(lái),是填在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表嗎,是填在哪里
個(gè)體戶開(kāi)一個(gè)點(diǎn)維修發(fā)票給運(yùn)輸公司,要交多少稅
五倍充值、首單免費(fèi)、充值金額內(nèi)可享8折、算下來(lái)一共打了幾折
委托加工物資如果回收后直接出售,但是售價(jià)高于受托方計(jì)稅價(jià)格,那么收回委托加工物資時(shí)的消費(fèi)稅會(huì)計(jì)分錄怎么寫?
老師,做的納稅申報(bào)更正,更正完為什么提示有不符的地方,這是真實(shí)正確的數(shù)據(jù),我已經(jīng)提交更正申報(bào)了,再點(diǎn)進(jìn)去還是顯示有不相符的數(shù)據(jù),是什么原因
持有期間分期確認(rèn)的利息金額到底是記入“交易性金融資產(chǎn)——應(yīng)計(jì)利息”科目還是應(yīng)付利息?
老師請(qǐng)問(wèn)休學(xué)被我點(diǎn)到,怎么又給它調(diào)成休學(xué)狀態(tài)?
企業(yè)所得稅年報(bào)中的期間費(fèi)用,像汽車加油,車保險(xiǎn),應(yīng)該填在哪里
好的,對(duì)方不需要發(fā)票呢,用做“應(yīng)交增值稅”嗎
你好,無(wú)票收入和普通發(fā)票的是一樣的,也不需要用這個(gè)科目。
好的謝謝
不用客氣 工作愉快