同學你好,是因為有相同金額的發票所以勾選錯了嗎?如果有的話,這個不需要重新申報的,再勾選時把那張勾對了就可以。
老師您好,想問一下我在8月份退稅勾選了兩份退稅發票,抵扣勾選一部分發票,這兩種發票的認證在填報增值稅表二的時候怎么填報呢?我在第四部分填了抵扣勾選認證的發票分數金額及稅額,在第三項待抵扣進項稅額里本期認證相符且本期未申報抵扣那欄填的退稅勾選的發票份數、金額及稅額,但是填完這兩部分后第一項自動生成的申報抵扣的進項稅額底行本期認證相符且本期申報抵扣欄的發票分數金額及稅額和我認證的實際分數金額稅額不一樣是什么問題,是我哪里填錯了嗎?
老師,我申報所屬期2月增值稅的主表一般項目本月數13行“上期留抵稅額”為1月發票認證抵扣額,是怎么回事啊,這個稅額是系統自帶出來的,可是明明我2月申報所屬期1月的時候,進項稅額是已經在1月抵扣了的,為什么會有此月申報主表中上期留抵稅額欄會自動跳出這個數呢
老師,每個月的進項稅額是不是不應該有余額的?因為月末不是都結轉至未交增值稅了嗎?但是我這個2月份的,期初那個余額158.53是去年12月份調出來的,我在2月份已經申報抵扣了的,那按理說,2月底不應該再有余額了呀。ETC通行費的和動車票的,我計入的進項稅額,但是我在申報表里面也做了填報抵扣的。ETC的是認證平臺勾選認證的。我不清楚什么原因導致的進項稅額還會有余額。
老師,每個月的進項稅額是不是不應該有余額的?因為月末不是都結轉至未交增值稅了嗎?但是我這個2月份的,期初那個余額158.53是去年12月份調出來的,我在2月份已經申報抵扣了的,那按理說,2月底不應該再有余額了呀。ETC通行費的和動車票的,我計入的進項稅額,但是我在申報表里面也做了填報抵扣的。ETC的是認證平臺勾選認證的。我不清楚什么原因導致的進項稅額還會有余額。
老師,每個月的進項稅額是不是不應該有余額的?因為月末不是都結轉至未交增值稅了嗎?但是我這個2月份的,期初那個余額158.53是去年12月份調出來的,我在2月份已經申報抵扣了的,那按理說,2月底不應該再有余額了呀。ETC通行費的和動車票的,我計入的進項稅額,但是我在申報表里面也做了填報抵扣的。ETC的是認證平臺勾選認證的。我不清楚什么原因導致的進項稅額還會有余額。
蔬菜開免稅發票30萬后,后面都要有稅嗎?
怎樣調整資產負債率底
匯算清繳時能用今年的費用票嗎,比如辦公用品,車票,餐費
老師符合條件的居民企業之間的股息,紅利等權益性投資收益優惠完明細表,這個表格從哪里取數呢,我做的稅審是母子公司
公司是賣空調的,可以賣空調給法人嗎,給法人開票
你好老師,請問我們單位給兼職人員發放了勞務報酬,我一定要給他們申報個稅嗎,因為他們在很多地方兼職的情況下,是不是需要他們自行申報就行。我們不申報關系也不大。
24年有兩筆付法院的保全費4000,訴訟費5000,當時分錄借費用,貸銀存,25年都未取的發票,其中25年退保全費3000,該項業務怎么做分錄
老師,我們租賃的固定資產賬務如何處理?
老師問一下一般納稅人商貿型企業,買了一輛二手車,但是賬上沒有固定資產,這種情況我賬上怎么做是否交稅
老師,公司與公司之間的借款,可以走基本戶嗎