你好,其他業務收入需要交增值稅附加稅。
問題一:老師我想問一下房租合同如果因為支付逾期支付給對方的違約金對方也是需要給我們開發票的對嗎?開的類目也是和給我們開租賃費發票開到一起,一樣的類目,專票的話我們也是可以正常抵扣對吧? 問題二:老師比如我們房租合同提前解約支付的違約金,對方也需要給我們開發票,開的類目也是和租賃費金額加在一起開,進項可以正常抵扣對嗎? 以上兩種情況的分錄為:借:管理費用-房租租賃費 應交稅費-應交增值稅(進項稅) 貸:銀行存款對嗎? 問題三:如果我們公司簽約藝人,簽訂的是藝人合同,那是不是就可以不給對方上社保,對方需要給我們開發票,我們需要給他代繳個人所得稅,就是屬于勞務合同類型啦對嗎?
老師,我們A公司采購B公司的設備,B公司設備出現問題,需要支付A公司違約金,請問A公司收到違約金如何賬務處理,是進項稅額轉出還是,計入營業外收入?收到這部分違約金需要繳納增值稅么?
老師,請教您一個問題,我們公司租賃我們員工的車,每個月給他支付5100元這個是需要員工去稅務局給我們代開租車發票吧,這個稅率是多少,另外我們需要給他申報個稅吧,如果申報是按什么類型給他申報呢,來年個稅匯算清繳他這部分收入用合并工資薪金申報嗎
老師,我們收到對方延遲交貨而支付的違約金,我們應該計入什么科目?這部分我們需要申報增值稅,需要申報水利基金嗎?
老師,公司收到的押金要按月結轉為租金收入,應該計入什么科目,我們公司是液化氣銷售企業,這個押金是用戶使用鋼瓶的押金,這部分收入也需要交增值稅嗎,會計分錄應該怎么做
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發?
請問老師怎么理解?廠家返利
以前年度支付的款項沒有發票的沒有調增可以在今年調增嗎
這個掛其他業務收入,需要申報水利基金?
不能掛營業外收入?
對的,是的,需要繳納的。
好的,明白了。為什么不能掛營業外收入?
你掛了營業外收入的話,你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額不一致。