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老師好!請問申報增值稅的時候,申報表附表一申報金額是銷項正數(shù)金額,有一筆負(fù)數(shù)金額沒有填列進去,就申報了,顯示申報成功,比對失敗,請問現(xiàn)在怎么處理呢

2023-12-13 18:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-12-13 18:08

同學(xué)你好 負(fù)數(shù)要填寫進去的

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快賬用戶7563 追問 2023-12-13 18:09

現(xiàn)在還能解決嗎

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齊紅老師 解答 2023-12-13 18:09

可以的 更正申報就可以

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快賬用戶7563 追問 2023-12-13 18:11

更正申報,需要先交稅,而且更正后的稅額還要比前一次的要高,本身我已經(jīng)多申報了,再報高,不是多繳更多的稅嗎

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齊紅老師 解答 2023-12-13 18:15

同學(xué)你好 這個算預(yù)繳的抵減就可以了

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快賬用戶7563 追問 2023-12-13 18:16

現(xiàn)在不讓有備抵稅額,當(dāng)月就得退稅,退稅會引起稽查

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齊紅老師 解答 2023-12-13 18:23

那你上次繳納的你申請退稅

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同學(xué)你好 負(fù)數(shù)要填寫進去的
2023-12-13
你好,這個只有聯(lián)系稅局12366處理了
2023-08-04
同學(xué)你好 開通負(fù)數(shù)申報就可以了
2022-07-12
同學(xué),你好 開票軟件沒有抄報
2023-04-09
你好,你要先確認(rèn)是不是有發(fā)生這種業(yè)務(wù),如果沒有的話,你是要去更正之前的申報表。
2025-02-10
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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