同學(xué)你好 負(fù)數(shù)要填寫進去的
老師后,親問老師我現(xiàn)在申報增值稅申報表,系統(tǒng)導(dǎo)入的銷售數(shù)據(jù)和我稅務(wù)UK里面的數(shù)據(jù)不一致,本月有負(fù)數(shù)發(fā)票,申報表里面不顯示,比方我稅務(wù)UK正數(shù)金額30萬,開了負(fù)數(shù)10萬,實際金額應(yīng)該20萬的銷售數(shù)據(jù),可是申報表里面的銷售金額是30萬,不體現(xiàn)負(fù)數(shù)的,請問該怎么操作呢?
請問老師小規(guī)模一月份開了一張免稅的普票,現(xiàn)在申報增值稅及附加稅申報表時,顯示的是3%的稅額,申報失敗提示未抄報稅是什么情況呢?
老師,請問申報增值稅報表,進項發(fā)票沒有勾選成功,但是我申報的時候手填了一下進項報表,申報成功,稅也繳納了,出現(xiàn)了對比異常,怎么辦
老師好!請問申報增值稅的時候,申報表附表一申報金額是銷項正數(shù)金額,有一筆負(fù)數(shù)金額沒有填列進去,就申報了,顯示申報成功,比對失敗,請問現(xiàn)在怎么處理呢
老師,你好。我當(dāng)月申報增值稅的時候在進項稅額明細(xì)那張附表的第三項待抵扣進項稅額里有一筆“期初已認(rèn)證相符但未申報抵扣欄”有一筆金額,這個月申報的時候想處理掉這個金額,請問要怎么申報?謝謝
老師,勞務(wù)公司給用工單位開的是專用發(fā)票,但是成本是代發(fā)工資,這樣可以出成本嗎
年報中有利潤情況下是否享有民族地方部分優(yōu)惠的三個選項,申報時怎么判斷是否享有呢?還是按默認(rèn)的來?
公司處置了一個運輸設(shè)備(購進時有進項抵扣的),怎么開發(fā)票。項目,稅率怎么開?收到8000元,稅率怎么計算,怎么申報?
老師,公開招標(biāo),四個供應(yīng)商,預(yù)算790萬,其他三家供應(yīng)商報價差不多600多萬,有一家報價410萬,這家報價低的怎么才能證明合理性?
原來認(rèn)繳時間都很長,比如一個公司認(rèn)繳出資時間是2047年,現(xiàn)在新的公司法規(guī)定5年內(nèi)要實繳到位,現(xiàn)在企業(yè)年檢,認(rèn)繳時間是按章程的認(rèn)繳時間2047年,還是填2030年
老師你好,我們是4S店,有一輛固定資產(chǎn)的車,我們把車貸款了,這輛車原值144000元,我們用這輛車貸款134820元,我們已還分期4494元,剩余130326元分期,折舊3008.34元 這輛固定資產(chǎn)的車銷售給客戶了,客戶沒給我們錢,只是把后期的130326的貸款還完就可以! 這個會計分錄怎么做賬務(wù)處理老師
經(jīng)營所得稅的預(yù)繳納稅申報是季度的報表么?
去年暫估5萬,今年回票2萬,年報中是賬載金額3,稅收金額填0,調(diào)增金額3?還是填帳載金額5,稅收2調(diào)增3?哪一種是對的
建筑企業(yè)收到工程類進項發(fā)票,先入工程施工,后面用工程結(jié)算過度一下,在結(jié)轉(zhuǎn)成本對嗎?
小微企業(yè)季度所得稅交的是5%,為什么年度匯算清繳的時候是10%?
現(xiàn)在還能解決嗎
可以的 更正申報就可以
更正申報,需要先交稅,而且更正后的稅額還要比前一次的要高,本身我已經(jīng)多申報了,再報高,不是多繳更多的稅嗎
同學(xué)你好 這個算預(yù)繳的抵減就可以了
現(xiàn)在不讓有備抵稅額,當(dāng)月就得退稅,退稅會引起稽查
那你上次繳納的你申請退稅