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一般納稅人,銷項稅500元,進項稅已認證已抵扣200元,未認證未抵扣進項稅額100元,繳納增值稅300元,分錄怎么做

2023-12-13 13:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-12-13 13:29

借應交稅費用交增值稅銷項500 貸應交稅費應交增值稅進項轉出300 應交稅費,應交增值稅進項200 借應交稅,非應交增值稅轉出,未交增值稅 貸應交稅費未交增值稅300 借應交稅費未交增值稅300貸銀行存款。

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快賬用戶3280 追問 2023-12-13 13:32

意思這個未抵扣進項稅額200元就不用做分錄

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齊紅老師 解答 2023-12-13 13:33

做應交稅費待認證里面就可以的,借管理費用,應交稅費待認證 貸銀行存款,這個不需要結轉

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快賬用戶3280 追問 2023-12-13 15:01

我不想做待認證了,直接轉到未交增值的借方可以嗎?

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齊紅老師 解答 2023-12-13 15:01

你好,可以的,可以這么做的,但是你這樣的話就不準確了,因為未交增值稅,借方余額這個表示留底,可是你們并沒有留底。

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快賬用戶3280 追問 2023-12-13 15:03

那我就在進項稅額里可以嗎?不轉到待認證

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齊紅老師 解答 2023-12-13 15:04

不可以的,進項得和你申報的數據一樣。

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快賬用戶3280 追問 2023-12-13 15:05

做12月賬的時候,是不是要轉到未交增值稅呢?

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齊紅老師 解答 2023-12-13 15:06

你好,哪個科目結轉。

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快賬用戶3280 追問 2023-12-13 15:09

就是未認證的進項稅額是不是年底的時候要轉到未交增值稅呢?

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齊紅老師 解答 2023-12-13 15:10

不結轉,不用結轉,掛著余額就行。

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快賬用戶3280 追問 2023-12-13 15:12

那如果本月不認證的辦公費,直接做分錄,借,管理費用—辦公費,貸,應交稅費—應交增值稅—待認證進項稅額,對嗎?

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齊紅老師 解答 2023-12-13 15:13

你好,待認證是二級科目。 借管理費用、 應交稅費待認證、 貸銀行存款

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快賬用戶3280 追問 2023-12-13 15:14

借,管理費用,借,應交稅費—待認證,貸,銀行存款

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齊紅老師 解答 2023-12-13 15:14

是的,對的,是這么做的。

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快賬用戶3280 追問 2023-12-13 15:14

下月要認證了又該怎么做分錄

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齊紅老師 解答 2023-12-13 15:16

借應交稅費應交增值稅進項,貸應交稅費待認證

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借應交稅費用交增值稅銷項500 貸應交稅費應交增值稅進項轉出300 應交稅費,應交增值稅進項200 借應交稅,非應交增值稅轉出,未交增值稅 貸應交稅費未交增值稅300 借應交稅費未交增值稅300貸銀行存款。
2023-12-13
同學你好 借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額270.93 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額270.93
2020-11-30
你好 銷項 借:應收賬款等科目?,貸:主營業務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 進項 借:庫存商品或原材料??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:應付賬款等科目 結轉增值稅 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), 應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)
2021-04-12
您好 進項稅額大于銷項稅額 進項稅額留抵 可以下期繼續抵扣 不需要寫分錄 如果要寫分錄的話 可以這樣 借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 115044 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 200000-115044=84956 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 200000 借:應交稅費-未交增值稅 84956 貸:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 84956
2021-04-11
你好,這個 認證做借進項稅額,1.5萬貸待認證進項稅額,1.5萬? 結轉增值稅,借銷項稅額2萬,貸進項稅額 1.5萬,轉出未交增值稅,2萬-1.5萬? ?再結轉增值稅,借轉出未交增值稅2萬-1.5萬? ?,貸未交增值稅,2萬-1.5萬? ?
2021-07-30
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