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老師你好,一般納稅人進(jìn)項(xiàng)稅已認(rèn)證未抵扣完的進(jìn)項(xiàng)稅怎么做分錄呀?沒月增值稅是怎么結(jié)轉(zhuǎn)的呀?

2023-12-21 15:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-12-21 15:41

?借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅

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快賬用戶4231 追問 2023-12-21 15:55

當(dāng)月繳納增值稅怎么做分錄,還有當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅認(rèn)證抵扣還剩余沒有抵扣完怎么做分錄呀?

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齊紅老師 解答 2023-12-21 15:58

上面都給你了 交增值稅的分錄是 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸銀行存款

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快賬用戶4231 追問 2023-12-21 16:04

可以不通過已經(jīng)增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅科目嗎?直接用已經(jīng)增值稅未交增值稅科目結(jié)轉(zhuǎn)增值稅可以嗎?

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齊紅老師 解答 2023-12-21 16:07

這個不能 必須要通過的哦

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快賬用戶4231 追問 2023-12-21 16:24

老師,加計5%抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅怎么做分錄呀?

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齊紅老師 解答 2023-12-21 16:30

同學(xué)你好 計提加計抵減額:借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——增值稅加計抵減,貸:其他收益/營業(yè)外收入;申報繳納增值稅抵減加計抵減額:借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅,貸:銀行存款應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——增值稅加計抵減,當(dāng)月不足抵減的,結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。

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