您好同學(xué) 進(jìn)項(xiàng)稅比銷項(xiàng)稅多了 如果不申請留抵退稅的話不用做會計(jì)分錄的哈
老師你好,我想問一下增值稅進(jìn)項(xiàng)稅,銷項(xiàng)稅最后怎么抵消,分錄怎么做?
老師你好!我這個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,請問一下會計(jì)分錄怎么做
#提問 老師:勾選了9956元進(jìn)項(xiàng)稅額發(fā)票,銷項(xiàng)稅額只有9200元,進(jìn)項(xiàng)比銷項(xiàng)稅額多了756元,請問怎么做分錄呢?
一般納稅人 銷項(xiàng)>進(jìn)項(xiàng) 還有 進(jìn)項(xiàng)>銷項(xiàng) 分別怎么做會計(jì)分錄 就還有這個(gè),我看過很多種方法 想知道到底是怎么處理,你這邊可以告訴我一下嗎
你好老師,5月份銷項(xiàng)稅額300 元 勾選了一張專票進(jìn)項(xiàng)稅額460元,進(jìn)項(xiàng)比銷項(xiàng)多了160元 ,請問這個(gè)要怎么做分錄
關(guān)于匯算清繳,有家公司去年全年未發(fā)工資,但是都正常報(bào)稅了,匯算清繳時(shí)員工也都申報(bào)了現(xiàn)在稅務(wù)局通知要去稅務(wù)大廳去更正申報(bào),這個(gè)要怎樣辦理?沒操作過,流程是什么樣的,要帶哪些材料?坐標(biāo)上海
我們公司經(jīng)營的是牙科設(shè)備類的,公司買東西,商家開的專票,進(jìn)項(xiàng)票明細(xì)是綠植,這種我們公司可以拿來抵扣嗎?
老師,我企業(yè)注冊資本認(rèn)繳500萬,A股東自然人占51%,認(rèn)繳255萬,已實(shí)繳168萬;B股東法人股占49%,認(rèn)繳245元,已實(shí)繳50萬。現(xiàn)在要把兩個(gè)股東的認(rèn)繳部分減資減掉,注冊資本只保留實(shí)繳部分218萬,這樣A股東就變成占股77%,B股東23%。資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤是23萬。這樣減資可以嗎,有風(fēng)險(xiǎn)嗎,需要交什么稅嗎?
老師 我預(yù)繳增值稅稅自己先提交了 不能扣款 又去稅局重新預(yù)繳的 我提交那個(gè)怎么刪掉呢?
老師,長期股權(quán)投資減值準(zhǔn)備在所得稅匯算清繳時(shí)填在哪個(gè)表里的哪一項(xiàng)?
老師,水電費(fèi)已付款,未來票,能暫估嗎
老師,交接時(shí),把各科目余額打印出來就可以了吧
保險(xiǎn)單上面的車船稅怎么算的?
老師你好,有負(fù)面清單的和直系親屬有關(guān)系嗎?
公司走稅務(wù)注銷流程,對我們得存貨和固定資產(chǎn)出售有異議,要求我們提供所有的賬冊和相關(guān)明細(xì)表,以及成本明細(xì),我們?nèi)绾螒?yīng)付稅務(wù)局的要求
如果申請了留抵退稅? ? 借記應(yīng)交稅費(fèi)--增值稅留抵稅額科目,貸記 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 收到退款的那個(gè)月做? 借銀行存款? 貸應(yīng)交稅費(fèi)--增值稅留抵稅額