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老師你好,我想問一下增值稅進項稅,銷項稅最后怎么抵消,分錄怎么做?

2020-11-03 19:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-11-03 19:01

本月應交增值稅=本月增值稅銷項金額-本月增值稅進項金額. 1、月份終了,企業應將當月發生的應交未交增值稅額自應交增值稅轉入未交增值稅,這樣應交增值稅明細賬不出現貸方余額,會計分錄為: 借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費-未交增值稅. 2、月份終了,企業將當月多交的增值稅自應交增值稅轉入未交增值稅: 借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅(轉出多交增值稅) 3、當月繳納當月實現的增值稅(例如開具專用繳款書預繳稅款)時, 借:應交稅費-應交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款

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本月應交增值稅=本月增值稅銷項金額-本月增值稅進項金額. 1、月份終了,企業應將當月發生的應交未交增值稅額自應交增值稅轉入未交增值稅,這樣應交增值稅明細賬不出現貸方余額,會計分錄為: 借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費-未交增值稅. 2、月份終了,企業將當月多交的增值稅自應交增值稅轉入未交增值稅: 借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅(轉出多交增值稅) 3、當月繳納當月實現的增值稅(例如開具專用繳款書預繳稅款)時, 借:應交稅費-應交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款
2020-11-03
您好,這個不用繳了呀,還有留抵呢,下面這個分錄是按稅法書上寫的 月末把應交稅費——應交增值稅 這個二級科目余額結轉到 應交稅費——未交增值稅,用 應交稅費——應交增值稅(轉出多交增值稅)科目來結轉,不用把進項銷項科目結轉, 借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費——未交增值稅 , 看應交稅費——應交增值稅的余額方向,上面分錄可以是反分錄 借:應交稅費——未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)
2024-05-21
你好,沒有認證,借管理費用應交稅費,待認證貸銀行存款 認證之后,借應交稅費應交增值稅進項貸應交稅費待認證。
2021-11-02
您好,一般納稅人進項大于銷項可以不做分錄,銷大于進項,說明要繳稅,做以下結轉分錄 借;應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸;應交稅費-未交增值稅
2021-01-11
你好 借應交稅費 減免稅 貸管理費用? 借轉出未交增值稅 貸應交稅費 減免稅 結平本科目?
2021-02-22
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