你好,是針對稅盤維護費做分錄??
老師你好!請問一下一般納稅人用金稅盤維護費抵減了增值稅,會計分錄怎么做? 當時繳納維護費是借:管理費用—辦公費 貸:其他應付款—法人
老師你好,我想問一下一般納稅人稅盤維護費,在減免稅款里,我有進項銷項,還要交增值稅,我這分錄要怎么寫
老師,您好!我想咨詢下小規模納稅人,稅盤服務費280元,一直掛在應交稅費-應交增值稅-減免稅款,未做結轉,請問需要結轉嗎?分錄怎么寫?
老師你好,我現在進項大于銷項,還有一張稅控維護費280減免的,這個280維護費能先用嗎 還是說交稅的時候才能減免
老師你好,一般納稅人公司,當月應交稅費—應交增值稅的銷項減去進項后還要繳納增值稅,請問這個應該怎么去寫要繳納增值稅的分錄呢?
如果我2023年變更股東后,2024年股東變成了2023年變更的股東,但是還要讓填變更股東信息
應交稅費科目因誤計提導致資產負債表上顯示負數,如何調整,調整的分錄怎么寫,包含以前年度,用的軟件沒有以前年度調整損益科目
老師您好。企業所得年度匯算清繳匯算前后都是虧損狀態,沒有稅費變動,那么財務報表的資料申報和去年第四季的是一樣?
老師,企業所得稅利潤300萬以下5%?300萬以上是25%對嗎
老師:超市個體戶辦了煙草證,那這個超市后期怎么交稅呢
老師業務招待費,收入的千分之三嗎,費用的60%嗎
老師,房租發票可以開專票嗎
企業產生的外幣財務報表折算差額計入其他綜合收益。老師這是啥意思呢這不是放財務費用嗎
老師請問,企業所得稅匯算清繳A105080表中資產計稅基礎天什么數?
老師請問我們營業范圍是銷售食品,許可證上是食品銷售經營者(含冷藏冷凍食品),現在要增加營業范圍,是,我們也要銷售冷藏冷凍食品。營業范圍是否要加上含冷藏冷凍食品銷售
是的,還有就是我是一般納稅人,我的稅控盤維護費減免了,我這個月有銷項,有進項,還著交增值稅
你好 按實際支付或應付的金額,借記“管理費用”科目,貸記“銀行存款”等科目。 按規定抵減的增值稅應納稅額,借記“應交稅費—應交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”科目。 結轉 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額), 應交稅費—應交增值稅(減免稅款) 應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅), 貸:應交稅費—未交增值稅 繳納 借:應交稅費—未交增值稅 貸:銀行存款