您好,3季度全額報增值稅時收入也全報了呀,4季度不用再申報收入了,只是我們會計上收入是分2個季度,報稅是一起報了
老師,我們公司買房了,按租金收入交房產稅,每月租金26000元,半年一交房產稅,后半年應該是2020年10月份申報嗎?申報的時候是直接申報7-12月六個月的租金總收入嗎?26000*6這個金額申報嗎?那我們12月底才開房租收入發票,也是10月份就需要按6個月租金收入申報房產稅嗎?那下一年前半年申報房產稅是2021年4月申報嗎?我們是2020年12月底一次開6個月的租金收入發票,我們是小微企業,只要季度收入不超過30萬,還是免增值稅的對吧?謝謝老師
老師您好,想咨詢三個問題。我們是做規劃設計,沒合同,假如年初到年底,一共收到預收賬款200萬,對方一直不開票說以后再開,我們也為對方服務了,也值他們付的款項,所以12月底想確認不開票收入。1:我們平時開出發票的項目名稱是:專業技術服務,請問這200萬的無票收入需要交印花稅嗎?印花稅到底是按什么確認交不交?2:以前的工資全入了管理費用,其實在收到預收賬款時,人員工資已經是勞務成本了,只是沒確認收入,就記入了管理費用,現在12月確認收入時,如果只把本月工資計入勞務成本,這成本費用就太低了,怎么辦?還有全年一次性獎金也可以計入勞務成本嗎?3:公司注冊資本10萬,確認收入后,彌補以前年度虧損后,凈利潤假設按100萬計算,第一次提取盈余公積金,按10%計算,10萬,就會遠超(注冊資本的50%)5萬,那怎么提取,是嚴格遵照法定提取10%10萬,還是只按利潤的一半50萬來提取10%5萬?謝謝,麻煩老師了。
老師請問一下: 小規模二季度5月份自開專票 3%稅率開錯成1%了,在第三季度7月份電子稅務局真報表時 有點問題能不過,當時問了稅務大廳讓按3%填報交稅。 同時7月份把稅率開錯的1%紅沖之后,開了一張正確的3%的票,可是 在10月份填報第三季度的時候 里面不是顯示我要多交稅款了嗎,當時填報的時候應該把我已經交稅的不含稅收入減下來 對吧。一下子疏忽了 已經申報扣款了,才發現這個問題,好在 去稅務大廳辦理了抵欠,說第三季度先不扣款,把多交的稅款去大廳抵了再。 現在的問題是,我的賬 科目余額表 應交增值稅 余額咋就不對呢? 應該顯示我有多交的稅款 才對吧? 7月份 我紅沖了1%,開了正常的3%。在此期間我是不是應該要做一筆分錄,體現出我多交稅了呢?怎么做
老師你好,請教一下,代賬12月份報完稅做完賬,我們拿回來一看,12月份的營業收入比增值稅申報表的當月收入少2萬多,但是本年累計的數據是對的,就打算按照申報表的數據為準(因為都交過稅費了),現在申報季度財務報表中季度收入的時候怎么填啊,如果按照申報表的數據填,本年累計就多了,如果自己手動調的話稅務那邊會不會根據以前申報的信息核查到啊,請老師幫忙解答一下,謝謝。
老師好,想跟您請教下收房租做賬的事,我們按季度報稅,之前說的半年收一次房租,比如下半年一次性收了,在3季度確認一半收入,按全額報增值稅,現在4季度,再確認另一半收入,對吧?那我4季度都確認這另一半收入了,填增值稅單子,收入里面含著這另一半收入,系統自動就算增值稅了呀,這種怎么解決呢?
老師,個體工商戶是不是可以直接從對公戶上轉10萬到法人卡上
小規模租賃公司,報年報的時候,現金流量表里的補充資料可以不填寫嗎?要是填寫的話,如何填寫數據?
客戶要結算清單,請問這個是什么,對方付給我們預付款,我們賬務記預收款,訂單結束,我們給他開票,充預收款,記收入,結算清單是指啥啊老師
老師,我們雇傭了附近的村民撿樹枝等,約定的干13天,一天150元,臨時性的工作,就是人手不夠的時候需要請附近的村民來幫忙干并支付費用,像這種情況,我們是按照工資薪金申報個稅還是勞務報酬?
23年甲公司打款給了乙公司開票,現在說開錯了想再給甲公司開,甲與乙有連帶關系,這種情況有什么好的辦法嗎?最近乙想打款再給甲開,這種能行嗎?有沒有好的辦法
請問老師,我們公司從關聯公司租了房子,金額5萬,做了其他業務成本5萬,公司其他營業成本6萬。假設全年營業收入20萬(無法確定其中多少是關聯收入,因為只是租房,無對應項目),那G113010關聯財務狀況表,關聯收入一欄是填寫0,還是按比例計算填寫其他金額
老師,A某人有個個體戶,這個個體戶能夠開票給有A為股東的企業嗎
老師,我的經營范圍里面沒有裝卸范圍,開以開物流輔助服務,裝卸搬運服務嗎
那開票內容是現代服務管理費是不是不用交印花稅
建筑工地是海南的 勞務工人開了建筑服務工程服務發票給陜西公司 這種情況陜西公司需要代扣20%的個稅嗎
老師,3季度做賬是做的預收4季度的,3季度收入報了收入的一半
您好,不可能呀,收入只申報一半,這個增值稅是申報不了全額的呀,收入和增值稅不匹配是保存申報不了的呀
那我3幾度申報搞錯了,我們3季度沒達到上稅標準,3季度沒繳增值稅,我就不知道4季度怎么報了,3季度報了房租收入的一半,總收入沒達到上稅標準,增值稅就是0,我以為您之前說的增值稅一次性報,是收入報一半,增值稅報全部
您好,收入和增值稅是匹配的,那我們3季度沒有報錯,4季度再申報一半就可以了
我查了3季度報稅時填的是房租的總收入,只是做賬做了一半在3季度,這樣我4季度報稅,另一半收入就不用報進去了對吧?
您好,對對,4季度不申報了,年度申報增值稅收入和賬上一樣就可以
好呢好呢,我生怕搞錯了得更正申報,很麻煩,那就是以后預收房租的,在收款當月/季報稅時,就把所有收入和增值稅一起報,做賬就做當月/季收入就行(一半),對嗎
您好,是的是的,就是這么操作的哦,注意我們不要跨年哈