你好,在進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以的,附表二,個(gè)人消費(fèi)福利費(fèi)里面填寫。
1.老師,外購(gòu)的電腦作為獎(jiǎng)勵(lì)給員工,視同銷售嗎?進(jìn)項(xiàng)稅能抵扣嗎,還是做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出處理,借:應(yīng)付職工薪酬—職工福利費(fèi) 貸:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 是不是本質(zhì)上,視不視同銷售,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅我們都不能抵扣,視同銷售,一進(jìn)一出平了,不視同銷售進(jìn)行又要轉(zhuǎn)出,還是不能抵扣 2.如果是原本應(yīng)該給員工獎(jiǎng)勵(lì)8000元,公司出錢買了11000的的電腦,剩下3000員工自己付,這個(gè)賬應(yīng)該怎么做呢,現(xiàn)在是公司收到一筆11000的采購(gòu)電腦的發(fā)票,如何做分錄呢
老師您好,請(qǐng)問一下,對(duì)方公司上個(gè)月給我公司開了一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)發(fā)票的公司名稱的字寫錯(cuò)了,要退回重開,但是我公司上個(gè)月已經(jīng)抵扣了,對(duì)方要求我公司紅沖,我已經(jīng)做了紅沖,賬務(wù)怎么處理,分錄怎么寫?
老師,公司有一張專票,是員工給公司購(gòu)買電風(fēng)扇,同時(shí)自己買了一個(gè)咖啡機(jī),發(fā)票開一起了,現(xiàn)在抵扣增值稅,系統(tǒng)多抵扣了86.74元,這種情況,我該怎么處理呢?怎么寫分錄
老師,公司員工買辦公用品時(shí),給自己家里買了個(gè)咖啡機(jī),發(fā)票開一起了,公司報(bào)銷時(shí)用的這張發(fā)票,多了100元的進(jìn)項(xiàng)稅,這個(gè)我怎么做分錄,然后進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出呢?
老師,員工給公司購(gòu)買電風(fēng)扇,還有他給自己家買的咖啡機(jī),開到一張發(fā)票了,他報(bào)銷只能報(bào)電風(fēng)扇的錢,咖啡機(jī)不給報(bào)銷的,但因?yàn)閮蓚€(gè)東西開到一張發(fā)票上了,進(jìn)項(xiàng)稅抵扣時(shí),會(huì)全部抵扣稅,所以我要對(duì)買咖啡機(jī)的100元進(jìn)項(xiàng)稅,做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,我想問的是,分錄我要怎么寫?進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出呢?
老師您好,客戶付款買了一套打包組合的產(chǎn)品,拿了一部分,存了一部分在公司以后拿,這種情況怎樣確認(rèn)收入?
老師麻煩問一下法人在三家公司同時(shí)報(bào)了個(gè)稅,現(xiàn)在個(gè)稅匯算清繳才發(fā)現(xiàn)要交很多個(gè)稅,我可不可以現(xiàn)在把24年多做的那部分工資刪除,把其中兩個(gè)公司做上的現(xiàn)在改成0,再找一個(gè)人報(bào)法人報(bào)的那些工資?
老師:我們注冊(cè)200萬(wàn),實(shí)際投資3000萬(wàn),發(fā)生重大事件是按照200萬(wàn)處理,還是按照資產(chǎn)評(píng)估處理
公司(一般納稅人)名下的房子租給個(gè)體戶,公司申報(bào)房產(chǎn)稅的時(shí)候,必須要交增值稅么
老師固定資產(chǎn)選擇一次性稅前扣除 ,購(gòu)車是賬上按4年折舊正常做賬,然后報(bào)稅的時(shí)候按全額扣除費(fèi)用交稅,那我第二年賬上正常提折舊,報(bào)稅時(shí)應(yīng)納稅所得額是按加上一年應(yīng)計(jì)提的折舊報(bào)稅嗎,手動(dòng)改數(shù)
你好,2024年累計(jì)暫估的庫(kù)存商品或原材料,在25年匯算清繳前都沒有收到成本發(fā)票進(jìn)來(lái),那暫估的金額要納稅調(diào)增是在A105000表的第30行次中的“其他”里面去填寫嗎?
老師好,24年個(gè)稅有3個(gè)月,多算了一個(gè)員工,現(xiàn)在需要更正24年3個(gè)月個(gè)稅,請(qǐng)問如果更正個(gè)稅的話,那么年度財(cái)務(wù)報(bào)表和匯算清繳報(bào)表是不是都要更改了?
老師,我們公司請(qǐng)了學(xué)生來(lái)做了幾天的工作,他們要接工資 ,我讓他們?nèi)ザ悇?wù)局開勞務(wù)發(fā)票來(lái)接工資 ,開勞務(wù)發(fā)票怎么收稅的,有起征點(diǎn)嗎?另外開發(fā)票時(shí)需要簽勞務(wù)合同嗎?
a105050職工福利費(fèi)支出怎么取數(shù),是管理費(fèi)用-職工福利費(fèi)還是應(yīng)發(fā)職工薪酬-職工福利費(fèi)
老師,稅務(wù)是清算狀態(tài),工商年報(bào)狀態(tài)應(yīng)該也寫清算對(duì)不
老師,還有一個(gè)問題,旅客運(yùn)輸?shù)挚圻M(jìn)項(xiàng)稅的,是在表2的8b欄填寫,還是在10欄填寫呀
啊,兩個(gè)都需要填寫同時(shí)。
兩個(gè)同時(shí)填寫嗎?我以前一直只填寫了8B
對(duì)的,必須同時(shí)填寫。
沒有填寫過第10欄啊
正確的需要填寫啊,你都填寫錯(cuò)了,可以去更正申報(bào)的。
不更正申報(bào)可以嗎?感覺這個(gè)好像也不影響計(jì)算增值稅
它不影響,但是你填寫的不對(duì),最好的方法就是修改。
好的,老師,明白了
不用客氣,工作愉快。
老師,我想再問下,我問您第一個(gè)問題,我做分錄時(shí),把員工自己買的那部分進(jìn)項(xiàng)稅減掉了,后邊我直接做一個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出憑證,好像不太對(duì)吧,這張發(fā)票認(rèn)證后做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,那我這張發(fā)票正常入賬時(shí),多出來(lái)的這部分進(jìn)項(xiàng)稅,怎么處理呢?是不是拿發(fā)票做賬時(shí),做分錄,借,進(jìn)項(xiàng)稅,貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,抵扣發(fā)票以后,在做分錄,借進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,貸進(jìn)項(xiàng)稅?我的思路對(duì)嗎?
這個(gè)是不是福利費(fèi)的?
不是福利費(fèi),是員工給自己家買的東西,和公司報(bào)銷的發(fā)票開在一起了,報(bào)銷時(shí)他自己買的那部分費(fèi)用減掉了,進(jìn)項(xiàng)稅也沒有體現(xiàn)出來(lái),但是抵扣發(fā)票時(shí),這部分進(jìn)項(xiàng)稅自動(dòng)抵扣了,所以我現(xiàn)在想問問,我賬務(wù)這塊應(yīng)該怎么處理呢?
借管理費(fèi)用、辦公費(fèi)、 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸銀行還款,其他應(yīng)付款 借,其他應(yīng)付款貸,應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
辦公費(fèi)是你單位辦公費(fèi)的 進(jìn)項(xiàng),是發(fā)票上面的稅額, 銀行存款是你支付的辦公費(fèi)和對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng), 然后其他應(yīng)付款是多余的那一部分需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的。
相當(dāng)于先把進(jìn)項(xiàng)稅計(jì)入其他應(yīng)付款,抵扣發(fā)票以后,再把其他應(yīng)付款做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,我理解的對(duì)嗎?
對(duì)的,是的,是這么做的
好的,老師,那我填增值稅報(bào)表時(shí),這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,是在哪一欄填寫,是表二的23b嗎?
老師,我拍照了,麻煩您幫我看下,是不是23B
你好是的,是這么做的