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老師,公司有一張專票,是員工給公司購(gòu)買電風(fēng)扇,同時(shí)自己買了一個(gè)咖啡機(jī),發(fā)票開一起了,現(xiàn)在抵扣增值稅,系統(tǒng)多抵扣了86.74元,這種情況,我該怎么處理呢?怎么寫分錄

2023-12-05 16:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-12-05 16:52

你好,在進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以的,附表二,個(gè)人消費(fèi)福利費(fèi)里面填寫。

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快賬用戶7892 追問 2023-12-05 17:31

老師,還有一個(gè)問題,旅客運(yùn)輸?shù)挚圻M(jìn)項(xiàng)稅的,是在表2的8b欄填寫,還是在10欄填寫呀

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齊紅老師 解答 2023-12-05 17:31

啊,兩個(gè)都需要填寫同時(shí)。

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快賬用戶7892 追問 2023-12-05 17:32

兩個(gè)同時(shí)填寫嗎?我以前一直只填寫了8B

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齊紅老師 解答 2023-12-05 17:32

對(duì)的,必須同時(shí)填寫。

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快賬用戶7892 追問 2023-12-05 17:33

沒有填寫過第10欄啊

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齊紅老師 解答 2023-12-05 17:35

正確的需要填寫啊,你都填寫錯(cuò)了,可以去更正申報(bào)的。

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快賬用戶7892 追問 2023-12-05 17:36

不更正申報(bào)可以嗎?感覺這個(gè)好像也不影響計(jì)算增值稅

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齊紅老師 解答 2023-12-05 17:37

它不影響,但是你填寫的不對(duì),最好的方法就是修改。

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快賬用戶7892 追問 2023-12-05 17:40

好的,老師,明白了

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齊紅老師 解答 2023-12-05 17:40

不用客氣,工作愉快。

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快賬用戶7892 追問 2023-12-05 18:17

老師,我想再問下,我問您第一個(gè)問題,我做分錄時(shí),把員工自己買的那部分進(jìn)項(xiàng)稅減掉了,后邊我直接做一個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出憑證,好像不太對(duì)吧,這張發(fā)票認(rèn)證后做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,那我這張發(fā)票正常入賬時(shí),多出來(lái)的這部分進(jìn)項(xiàng)稅,怎么處理呢?是不是拿發(fā)票做賬時(shí),做分錄,借,進(jìn)項(xiàng)稅,貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,抵扣發(fā)票以后,在做分錄,借進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,貸進(jìn)項(xiàng)稅?我的思路對(duì)嗎?

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齊紅老師 解答 2023-12-05 18:22

這個(gè)是不是福利費(fèi)的?

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快賬用戶7892 追問 2023-12-05 18:24

不是福利費(fèi),是員工給自己家買的東西,和公司報(bào)銷的發(fā)票開在一起了,報(bào)銷時(shí)他自己買的那部分費(fèi)用減掉了,進(jìn)項(xiàng)稅也沒有體現(xiàn)出來(lái),但是抵扣發(fā)票時(shí),這部分進(jìn)項(xiàng)稅自動(dòng)抵扣了,所以我現(xiàn)在想問問,我賬務(wù)這塊應(yīng)該怎么處理呢?

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齊紅老師 解答 2023-12-05 18:27

借管理費(fèi)用、辦公費(fèi)、 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸銀行還款,其他應(yīng)付款 借,其他應(yīng)付款貸,應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。

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齊紅老師 解答 2023-12-05 18:28

辦公費(fèi)是你單位辦公費(fèi)的 進(jìn)項(xiàng),是發(fā)票上面的稅額, 銀行存款是你支付的辦公費(fèi)和對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng), 然后其他應(yīng)付款是多余的那一部分需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的。

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快賬用戶7892 追問 2023-12-05 18:30

相當(dāng)于先把進(jìn)項(xiàng)稅計(jì)入其他應(yīng)付款,抵扣發(fā)票以后,再把其他應(yīng)付款做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,我理解的對(duì)嗎?

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齊紅老師 解答 2023-12-05 18:31

對(duì)的,是的,是這么做的

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快賬用戶7892 追問 2023-12-05 18:32

好的,老師,那我填增值稅報(bào)表時(shí),這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,是在哪一欄填寫,是表二的23b嗎?

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快賬用戶7892 追問 2023-12-05 18:33

老師,我拍照了,麻煩您幫我看下,是不是23B

老師,我拍照了,麻煩您幫我看下,是不是23B
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齊紅老師 解答 2023-12-05 18:36

你好是的,是這么做的

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你好,在進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以的,附表二,個(gè)人消費(fèi)福利費(fèi)里面填寫。
2023-12-05
你好,已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出會(huì)計(jì)分錄,借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 (進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出),貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 (進(jìn)項(xiàng)稅)。 結(jié)轉(zhuǎn)時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 (進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出),貸:應(yīng)交稅金——未交增值稅。
2023-12-06
你好,咱就全額記到福利費(fèi)就行了,然后勾選平臺(tái)點(diǎn)勾選不抵扣。
2023-12-06
你好,可以的,借預(yù)付賬款應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證貸銀行存款。
2021-07-06
你好你開紅字信息表 。 銷售方開紅字發(fā)票來(lái)紅沖? 重新開票。? ?
2021-03-29
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