你好,咱就全額記到福利費就行了,然后勾選平臺點勾選不抵扣。
請問老師,我們上個月買了辦公用品,進管理費用,進項稅額已抵扣,這個月發現發票有誤已開具紅字發票信息表,進項稅額轉出的會計分錄要怎么做啊?
之前月份沒留意,把外購產品做員工福利的發票給抵扣了(假設當時分錄為~借:管理費用福利費 100,進項稅額 13,貸:銀行存款 113),后來發現了,做了進項轉出,我想問做進項轉出的這個月分錄是怎么做的呢?
比如一張發票上開了四樣商品,但其中有一種是員工自己買的不予報銷,比如其他三種商品進項稅共100,不予報銷的進項20,那這個進項稅轉出分錄怎么做?
老師,我是建筑行業有一家材料公司開了材料發票,當月做了借:工程施工合同成本,待認證抵扣進項100元。第二個月把進項抵扣了100元,但是有3張發票不能做抵扣,做了進項轉出30元。這個抵扣的100和進項轉出的該怎么做分錄啊
老師,公司有一張專票,是員工給公司購買電風扇,同時自己買了一個咖啡機,發票開一起了,現在抵扣增值稅,系統多抵扣了86.74元,這種情況,我該怎么處理呢?怎么寫分錄
登錄電子稅務局會有瀏覽記錄嗎?在哪里可以查詢,沒有申報和修改
你好老師,我收到一筆10000元的貨款,其中實際到賬9965手續費35,我這個項目明細應該怎么做?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
老師,這個是買的固定資產,公司規定不能做福利費吧?我要是需要抵扣公司這部分稅,他給自己家里買的咖啡機,這100元稅,我怎么做分錄,進行進項稅額轉出呢?
你這里明確說寫了是自己家用的呀,自己家用的,如果你給報銷了就是福利費。
全額計入福利費,你或者分開寫轉出兩個處理方法都行,我所以建議你第1個處理方法方便。
老師,我可能沒表達清楚,一張發票上邊開了電風扇,還有他給自己家買的咖啡機,他報銷只能報電風扇的錢,咖啡機不給報銷的,但因為兩個東西開到一張發票上了,進項稅抵扣時,會全部抵扣,所以我要對買咖啡機的100元進項稅,做進項稅額轉出,我想問的是,分錄我要怎么寫?
你好,稍等我看一下回復你。
比如100是多抵扣進項? 參考下面分錄處理一下? ?? 借固定資產1000? 進項 130%2B100貸銀行 1130? 其他應付款100 借,其他應付款100, 貸進項轉出 100
然后結轉時借 進項轉出 貸應交-未交
對嗎 老師
然后結轉時借 進項轉出 貸應交-轉出未交增值稅