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老師,公司員工買辦公用品時,給自己家里買了個咖啡機,發票開一起了,公司報銷時用的這張發票,多了100元的進項稅,這個我怎么做分錄,然后進行進項稅額轉出呢?

2023-12-06 10:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-12-06 10:22

你好,咱就全額記到福利費就行了,然后勾選平臺點勾選不抵扣。

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快賬用戶9794 追問 2023-12-06 10:26

老師,這個是買的固定資產,公司規定不能做福利費吧?我要是需要抵扣公司這部分稅,他給自己家里買的咖啡機,這100元稅,我怎么做分錄,進行進項稅額轉出呢?

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齊紅老師 解答 2023-12-06 10:30

你這里明確說寫了是自己家用的呀,自己家用的,如果你給報銷了就是福利費。

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齊紅老師 解答 2023-12-06 10:31

全額計入福利費,你或者分開寫轉出兩個處理方法都行,我所以建議你第1個處理方法方便。

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快賬用戶9794 追問 2023-12-06 10:35

老師,我可能沒表達清楚,一張發票上邊開了電風扇,還有他給自己家買的咖啡機,他報銷只能報電風扇的錢,咖啡機不給報銷的,但因為兩個東西開到一張發票上了,進項稅抵扣時,會全部抵扣,所以我要對買咖啡機的100元進項稅,做進項稅額轉出,我想問的是,分錄我要怎么寫?

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齊紅老師 解答 2023-12-06 10:43

你好,稍等我看一下回復你。

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齊紅老師 解答 2023-12-06 13:03

比如100是多抵扣進項? 參考下面分錄處理一下? ?? 借固定資產1000? 進項 130%2B100貸銀行 1130? 其他應付款100 借,其他應付款100, 貸進項轉出 100

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快賬用戶9794 追問 2023-12-06 13:07

然后結轉時借 進項轉出 貸應交-未交

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快賬用戶9794 追問 2023-12-06 13:07

對嗎 老師

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齊紅老師 解答 2023-12-06 13:16

然后結轉時借 進項轉出 貸應交-轉出未交增值稅

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你好,咱就全額記到福利費就行了,然后勾選平臺點勾選不抵扣。
2023-12-06
你好,已經抵扣的進項稅額轉出會計分錄,借:應交稅費——應交增值稅 (進項稅額轉出),貸:應交稅費——應交增值稅 (進項稅)。 結轉時,借:應交稅費——應交增值稅 (進項稅額轉出),貸:應交稅金——未交增值稅。
2023-12-06
你好,在進項轉出就可以的,附表二,個人消費福利費里面填寫。
2023-12-05
你好,同學。 借,銷售費用 貸,應交稅費-增值稅-進轉出
2022-09-29
你好,據實發生的費用,可以報銷入賬 借:管理費用,貸:其他應付款?
2021-05-11
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