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之前月份沒留意,把外購產品做員工福利的發票給抵扣了(假設當時分錄為~借:管理費用福利費 100,進項稅額 13,貸:銀行存款 113),后來發現了,做了進項轉出,我想問做進項轉出的這個月分錄是怎么做的呢?

2022-02-16 09:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-02-16 09:16

您好 借:管理費用-福利費 13 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 13

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快賬用戶3463 追問 2022-02-16 09:27

好的,但是這個福利費13是去年年度的,跨年了,我在今年調整轉出,是不是福利費已經不能抵扣呀,要用以前年度損益調整科目,分錄變成: 借:以前年度損益調整 13 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 13 是嗎?

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齊紅老師 解答 2022-02-16 09:28

金額不大 不需要用以前年度損益調整科目 直接計入當期損益就好了

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快賬用戶3463 追問 2022-02-16 09:32

實際4千多的樣子,可以入當期損益嘛

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齊紅老師 解答 2022-02-16 09:32

實際4千多的樣子,可以入當期損益

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快賬用戶3463 追問 2022-02-16 09:33

還有就是這個做賬的附件要放些什么呢

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齊紅老師 解答 2022-02-16 09:35

可以把原來的發票復印件做附件

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快賬用戶3463 追問 2022-02-16 09:35

好的,謝謝老師。

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齊紅老師 解答 2022-02-16 09:40

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您好 借:管理費用-福利費 13 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 13
2022-02-16
同學 你好, 借 管理費用-福利費 ? 貸?應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出
2021-12-09
第一個是正確的,第二個不對。
2021-08-01
你好? 那你選擇 認證了轉出了。? 你做 :借管理費用-福利費? 248.03 貸進項稅轉出? ?248.03? ? ?
2021-03-09
福利費的進項稅額不能抵扣,需要做進項稅額轉出,分錄如下: 借:管理費用 —— 福利費 467.32 貸:應交稅費 —— 應交增值稅 —— 進項稅額轉出 467.32
2024-10-09
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