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Q

老師你好,就是在10月份的時候還是小規模當時開了一個點的餐飲費發票,然后11月份變了一般了,在11月份把這兩張一個的點的發票沖紅了,那申報的時候蓋咋弄呢?

2023-12-04 10:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-12-04 10:31

你好,6%自己換算一下,讓你的稅額和發票上面的稅額是一樣的。

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快賬用戶5320 追問 2023-12-04 10:32

啥意思沒懂呢?

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快賬用戶5320 追問 2023-12-04 10:33

老師11月份總共開了這些的

老師11月份總共開了這些的
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快賬用戶5320 追問 2023-12-04 10:34

直接按照這個的不含稅和稅金申報是吧?不用管那個沖紅不沖紅的?

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齊紅老師 解答 2023-12-04 10:34

你好,1%的不含稅的稅額除以6%,這個就是6%上面的不含稅銷售額

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齊紅老師 解答 2023-12-04 10:35

就是讓你的稅額等于發票和申報表里面的。

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快賬用戶5320 追問 2023-12-04 10:36

一個點的就是在11月份沖紅了,其實是10月份開的

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齊紅老師 解答 2023-12-04 10:37

你好,在所屬期11月份填寫申報就可以的。

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快賬用戶5320 追問 2023-12-04 10:38

那咋弄呢?您也沒說明白啊

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齊紅老師 解答 2023-12-04 10:40

1%的不含稅的稅額除以6%,這個就是6%上面的不含稅銷售額 2023-12-04 10:34 這個還不明白 如附屬稅額是200 然后你在這里面金額填寫-200/6% 這個金額加上你正數收入不就可以了。

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快賬用戶5320 追問 2023-12-04 10:46

為啥是稅額除于6個點?

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齊紅老師 解答 2023-12-04 10:47

你好,餐飲服務現在是6%的,你現在發生的不是6%嗎?

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齊紅老師 解答 2023-12-04 10:47

換算成其他的稅點,在其他的地方申報能合適嗎?你有其他的地方填寫的嗎?你要準備填寫到哪里啊?

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快賬用戶5320 追問 2023-12-04 10:50

不是,為啥是用稅額除

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齊紅老師 解答 2023-12-04 10:52

你好,稅額是一定的銷售額不一致 稅額知道了 求銷售額

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齊紅老師 解答 2023-12-04 10:52

你知道稅額必須是一致的是什么原因嗎?因為他的稅額和你的稅額需要比對呀。

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快賬用戶5320 追問 2023-12-04 10:55

老師你看下對嗎?

老師你看下對嗎?
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齊紅老師 解答 2023-12-04 10:57

這里不好意思,我沒有看懂,是102.94/6%再加上你這個證書銷售額。

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快賬用戶5320 追問 2023-12-04 11:01

第一列是11月6個點的開票,第二列11月1個點的沖紅發票,第三列是11月按照第一列減第2列的本月申報數

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快賬用戶5320 追問 2023-12-04 11:01

你幫我看下哪個有問題需要更改下的

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齊紅老師 解答 2023-12-04 11:03

同學,我沒有時間給你計算,我告訴你方法,你自己填寫可以嗎?

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快賬用戶5320 追問 2023-12-04 11:03

可以,你告訴我方法把

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齊紅老師 解答 2023-12-04 11:03

如果可以的話,1186776.32-10294.06/6%這個就是你需要填寫的銷售額。

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快賬用戶5320 追問 2023-12-04 13:02

老師我沖紅的那個一個點的那張發票稅額還是一個點的啊,為啥要像你說的用不含稅的除0.06

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齊紅老師 解答 2023-12-04 13:04

如果你不在6%里面申報,你在哪里填準備填寫啊。

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齊紅老師 解答 2023-12-04 13:05

能說一下你在哪里填寫嗎?你在哪里填寫?你看一下你能填寫了嗎?能比對通過嗎?

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你好,6%自己換算一下,讓你的稅額和發票上面的稅額是一樣的。
2023-12-04
你好; 紅沖的180萬 和你一般納稅人的13%里面 去寫; 到時可能會對比失敗 ; 你注意下 看是否可以對比; 對比不了的; 就要去大廳報 ;?
2023-09-04
你好,這種情況需要去稅務申報
2023-08-14
同學你好 沖銷的數據自動帶出到附表一了
2020-12-01
你好 1.? ? ? 你8月才紅沖; 你 7月申報正常報稅哈 ;? ?2. 是的。 之后 8月紅沖; 9月? 申報的時候減去負數發票 在報;? 多報了就 退稅即可? ?;3.? ? ? ? 是的? ?
2022-08-05
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