你好,6%自己換算一下,讓你的稅額和發票上面的稅額是一樣的。
我們9月份是小規模納稅人,開了1張 1%的發票80000元 ?,,,11月我們變更為了一般納稅人(13%) ??當月我們把這張1%稅率的80000元的發票紅沖了 ?那么我們在填寫11月份增值稅申報表的時候,這個80000元的發票在哪填寫呢?
老師,您好,我在11月份申報10月份個稅的時候多申報了,交稅交多了,這個月我申報11月份個稅的時候,可以少申報一點嗎,就是把收入調減一點或者我正確的應該怎么做
老師,我公司是一般納稅人,3月份開了一張專票,因為沒有進項,所以申報增值稅的時候也繳納了稅款,但是我4月份的時候把這張發票沖紅了,也開具了別的專票,沖紅的這張發票跟我開具別的發票金額一致,所以4月就申報表是沒有收入的,然后因為3月那種發票沖紅了,我4月底的時候把3月份繳納的那個增值稅給申請退稅了,,現在我5月份申報表要把退稅的那個金額填在申報表哪里呢
老師你好,11月份開 了一張發票,當時開錯了,結果忘記在開票系統里作廢,只是在當時開的時候,在要作廢的發票上蓋了作廢字樣,現在發現,我作了紅字發票,那11月份的帳怎么做
老師,我們單位是小規模5月份開張普票,當時是1%的稅,然后在6月份的時候紅沖了,6月份的時候免稅了,這個時候怎么做賬呢
老師,這個月個稅的申報截止期限是15號還是18號?
老師,請問下,不是說發行費計入投資成本嗎?為什么答案不是2100呢?
更正錯誤時,記賬憑證為什么可以不附原始憑證?請教一下,非常感謝!
請教一下,應付利息,應計利息分別是在什么情況下用到的。 題目里面為什么不選應付利息,?非常感謝!
老師在申報季度企業所得稅,營業收入是不是填季度已開票金額啊?
老師,本市跨區建筑服務,未先預繳,直接申報繳納了3月增值稅,怎么辦?可以不用預繳嗎?
請問勾選發票的時候,說“當前數據與統計信息不符 ,撤銷后再統計確認”是啥意思?可是每個發票我都核對過了
有真實的貨物交易,但進項發票沒辦法開進來會有什么風險呢
題目里面資料四的分錄可以寫成我圈起來的那樣嗎?我看最終利潤分配都是200
1.長期股權投資入賬金額的確定是怎么樣的? 2.長期股權投資權益法下的相關賬務處理是怎么樣的?
啥意思沒懂呢?
老師11月份總共開了這些的
直接按照這個的不含稅和稅金申報是吧?不用管那個沖紅不沖紅的?
你好,1%的不含稅的稅額除以6%,這個就是6%上面的不含稅銷售額
就是讓你的稅額等于發票和申報表里面的。
一個點的就是在11月份沖紅了,其實是10月份開的
你好,在所屬期11月份填寫申報就可以的。
那咋弄呢?您也沒說明白啊
1%的不含稅的稅額除以6%,這個就是6%上面的不含稅銷售額 2023-12-04 10:34 這個還不明白 如附屬稅額是200 然后你在這里面金額填寫-200/6% 這個金額加上你正數收入不就可以了。
為啥是稅額除于6個點?
你好,餐飲服務現在是6%的,你現在發生的不是6%嗎?
換算成其他的稅點,在其他的地方申報能合適嗎?你有其他的地方填寫的嗎?你要準備填寫到哪里啊?
不是,為啥是用稅額除
你好,稅額是一定的銷售額不一致 稅額知道了 求銷售額
你知道稅額必須是一致的是什么原因嗎?因為他的稅額和你的稅額需要比對呀。
老師你看下對嗎?
這里不好意思,我沒有看懂,是102.94/6%再加上你這個證書銷售額。
第一列是11月6個點的開票,第二列11月1個點的沖紅發票,第三列是11月按照第一列減第2列的本月申報數
你幫我看下哪個有問題需要更改下的
同學,我沒有時間給你計算,我告訴你方法,你自己填寫可以嗎?
可以,你告訴我方法把
如果可以的話,1186776.32-10294.06/6%這個就是你需要填寫的銷售額。
老師我沖紅的那個一個點的那張發票稅額還是一個點的啊,為啥要像你說的用不含稅的除0.06
如果你不在6%里面申報,你在哪里填準備填寫啊。
能說一下你在哪里填寫嗎?你在哪里填寫?你看一下你能填寫了嗎?能比對通過嗎?