。紅沖做原來(lái)相反分錄。 減免的稅款轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入。
我們是小規(guī)模納稅人,在1月份開(kāi)具了張普票,現(xiàn)在要紅沖,當(dāng)時(shí)開(kāi)的時(shí)候稅率是3%,現(xiàn)在疫情期間稅率是1%,現(xiàn)在紅沖重新開(kāi)稅率是多少呢
老師,我想咨詢下,我們公司是一般納稅人,1月份的時(shí)候開(kāi)了專票,但是因?yàn)橐咔樵?至3月份期間是享受免稅政策的,要求把1月份開(kāi)出去的專票紅沖,但是當(dāng)時(shí)我沒(méi)來(lái)得及紅沖,我是在6月份的時(shí)候也就是上個(gè)月紅沖的,這會(huì)我7月份申報(bào)的時(shí)候銷(xiāo)項(xiàng)是負(fù)數(shù),所以就產(chǎn)生了留低,這樣的操作是否正確?還是說(shuō)我7月申報(bào)的時(shí)候還需要把當(dāng)時(shí)1月份抵扣的稅做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出??因?yàn)楫?dāng)時(shí)1月份開(kāi)了專票,進(jìn)項(xiàng)也抵扣了的
你好 我們6月份紅沖了一張5月份開(kāi)的發(fā)票 但是6月份同樣的金額又重新開(kāi)了 做賬的時(shí)候 是不是要先做個(gè)負(fù)數(shù) 之后再做個(gè)正數(shù)呀
我們5月份是小規(guī)模納稅人,5月份的時(shí)候開(kāi)了一張13200的服務(wù)票,然后6月份變成一般納稅人了,現(xiàn)在要填增值稅納稅申報(bào)表這個(gè)我應(yīng)該往哪填
老師,我們單位是小規(guī)模5月份開(kāi)張普票,當(dāng)時(shí)是1%的稅,然后在6月份的時(shí)候紅沖了,6月份的時(shí)候免稅了,這個(gè)時(shí)候怎么做賬呢
老師,這個(gè)月個(gè)稅的申報(bào)截止期限是15號(hào)還是18號(hào)?
老師,請(qǐng)問(wèn)下,不是說(shuō)發(fā)行費(fèi)計(jì)入投資成本嗎?為什么答案不是2100呢?
更正錯(cuò)誤時(shí),記賬憑證為什么可以不附原始憑證?請(qǐng)教一下,非常感謝!
請(qǐng)教一下,應(yīng)付利息,應(yīng)計(jì)利息分別是在什么情況下用到的。 題目里面為什么不選應(yīng)付利息,?非常感謝!
老師在申報(bào)季度企業(yè)所得稅,營(yíng)業(yè)收入是不是填季度已開(kāi)票金額啊?
老師,本市跨區(qū)建筑服務(wù),未先預(yù)繳,直接申報(bào)繳納了3月增值稅,怎么辦?可以不用預(yù)繳嗎?
請(qǐng)問(wèn)勾選發(fā)票的時(shí)候,說(shuō)“當(dāng)前數(shù)據(jù)與統(tǒng)計(jì)信息不符 ,撤銷(xiāo)后再統(tǒng)計(jì)確認(rèn)”是啥意思?可是每個(gè)發(fā)票我都核對(duì)過(guò)了
有真實(shí)的貨物交易,但進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒(méi)辦法開(kāi)進(jìn)來(lái)會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)呢
題目里面資料四的分錄可以寫(xiě)成我圈起來(lái)的那樣嗎?我看最終利潤(rùn)分配都是200
1.長(zhǎng)期股權(quán)投資入賬金額的確定是怎么樣的? 2.長(zhǎng)期股權(quán)投資權(quán)益法下的相關(guān)賬務(wù)處理是怎么樣的?