1.在增值稅申報(bào)系統(tǒng)中打開主表和附表五。 2.在主表中,將“分次預(yù)繳稅額”欄填寫實(shí)際預(yù)繳稅額,不享受減半征收的優(yōu)惠。 3.在附表五中,將“本期已繳稅額”欄填寫實(shí)際已繳納的稅額,不享受減半征收的優(yōu)惠。 4.確保主表和附表五中的數(shù)據(jù)一致,然后提交申報(bào)表
2月份跨區(qū)域有工程項(xiàng)目,2月開具了發(fā)票,3月10日跨區(qū)域預(yù)繳了相關(guān)的稅款,(增值稅:10074.03)為什么我申報(bào)2月份增值稅時(shí),填寫附表4“建筑服務(wù)預(yù)征繳納稅款”欄次,抵扣本期實(shí)際抵減稅額(4534.96元)后,相對(duì)的主表第28欄次“分次預(yù)繳稅款”也帶出了對(duì)應(yīng)的(4534.96);點(diǎn)擊全申報(bào)后提示:主表第28欄“①分次預(yù)繳稅額” 填報(bào)異常 請(qǐng)檢查《增值稅納稅申報(bào)表(一般納稅人適用)》是否存在錯(cuò)報(bào)或漏報(bào)!這是什么原因?
老師請(qǐng)教下,公司前期預(yù)繳了增值稅,預(yù)繳的時(shí)候是小規(guī)模,現(xiàn)在是一般納稅人了,7月報(bào)6月稅的時(shí)候是在網(wǎng)上按照銷售額申報(bào)的,然后去大廳抵減了增值稅,也抵了一部分附加稅,還應(yīng)補(bǔ)交的稅當(dāng)時(shí)在大廳就已經(jīng)扣了稅費(fèi),現(xiàn)在8月申報(bào)7月的稅,報(bào)表顯示我們有未交的增值稅和附加稅,就是6月份的,這個(gè)應(yīng)該怎么處理呢
歐陽(yáng)老師 你好 我公司上個(gè)月已繳納17316.05元稅額 另外還在異地繳納36144元,請(qǐng)問(wèn)增值稅申報(bào)時(shí)候36144元應(yīng)該填在那個(gè)表上那行上,增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料(四)(稅額抵減情況表)這里填寫了,要這個(gè)36144數(shù)嘛,填寫就好像不對(duì),同我本期繳納數(shù)據(jù)就不對(duì)了 因?yàn)槲冶驹率?7316.05元,怎么處理
輔導(dǎo)期納稅人進(jìn)行申領(lǐng)發(fā)票時(shí),需要預(yù)繳3%增值稅,為小型微利企業(yè),在預(yù)繳增值稅時(shí)繳納的附加稅費(fèi)沒(méi)有享受減半征收,可以在增值稅申報(bào)時(shí)就該筆預(yù)繳稅費(fèi)享受減半征收嗎? 在進(jìn)行當(dāng)月增值稅申報(bào)時(shí),主表分次預(yù)繳稅費(fèi)帶出數(shù)據(jù),附表五本期已繳稅費(fèi)帶出數(shù)據(jù),導(dǎo)致本期已繳稅額>本期應(yīng)納稅額,怎么提交申報(bào)表?
納稅人跨縣(市、區(qū))提供建筑服務(wù),向建筑服務(wù)發(fā)生地主管稅務(wù)機(jī)關(guān)預(yù)繳的增值稅稅款,可以在當(dāng)期增值稅應(yīng)納稅額中抵減,抵減不完的,結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。重點(diǎn):結(jié)轉(zhuǎn)下期抵減!!!申報(bào)表主表28欄分次預(yù)繳稅款對(duì)應(yīng)附表4,根據(jù)當(dāng)期預(yù)繳填“本期發(fā)生額”,根據(jù)參與抵減的金額填“本期抵減額”(帶回主表),未抵減完的體現(xiàn)在附表4最后一列“期末余額”,主表應(yīng)納稅額應(yīng)≥0,<0時(shí)是存在應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減金額但是報(bào)表填報(bào)不規(guī)范(錯(cuò)誤),往往有些企業(yè)還據(jù)此發(fā)起了退稅。 請(qǐng)問(wèn)這個(gè)是什么意思呀?
老師,年報(bào)完,稅務(wù)局退了2.8的稅,記賬憑證怎么寫
老師,請(qǐng)問(wèn)下進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)需要做這筆分錄嗎?
老師,不想預(yù)繳所得稅,不想暫估成本的話,還可以估什么呢
老師,公司是購(gòu)物中心,結(jié)轉(zhuǎn)成本在借方負(fù)數(shù)是什么意思?
為什么個(gè)體工商戶增值稅起征點(diǎn)是月5000-20000次300-500,但是核定征收的定額鄭琴琴都是月10萬(wàn)年度120萬(wàn),到底是怎么回事,
25年以前年度損益調(diào)整做了后,導(dǎo)致25年凈利潤(rùn)不等于25年資產(chǎn)負(fù)債表上的未分配利潤(rùn)期初—期末。報(bào)表就讓系統(tǒng)自動(dòng)生成,不用手動(dòng)改嗎?
個(gè)體工商戶增值稅起征點(diǎn)月5000-20000次300-500,問(wèn)題是為什么最低的定額征收都是年度120萬(wàn)免稅啊?完全不懂,
你好老師 小規(guī)模納稅人25年一季度利潤(rùn)總額是23788.64用不用交企業(yè)所得稅 所得稅是多少 怎么計(jì)算
老師,這個(gè)電子稅務(wù)局這邊這個(gè)管理員要怎么刪除掉啊?我不想把我的名字留在電子稅務(wù)局上面
老師您好,我發(fā)現(xiàn)自己入職的公司,前5年沒(méi)有做賬,是一家小規(guī)模,登進(jìn)電子稅務(wù)登發(fā)現(xiàn),前幾年好多季度的報(bào)表都沒(méi)填,去年填了一些也是亂填的,每個(gè)季度的數(shù)據(jù)都一模一樣,去年開了200多萬(wàn)的專票,5年里公司公戶里收入和支出分別都是2000多萬(wàn),大概估了一下,贏利了140多萬(wàn),但公司5年里也沒(méi)有交一分錢的企業(yè)所得稅,老師,請(qǐng)問(wèn)這種企業(yè)我是不是該直接辭職跑了?
所以預(yù)繳的稅費(fèi)不能享受減半征收嗎
本期應(yīng)納稅額不包含預(yù)繳稅額,不會(huì)導(dǎo)致應(yīng)納稅額小于預(yù)繳稅額嗎
預(yù)繳還是按預(yù)繳稅率來(lái)的 預(yù)繳不享受優(yōu)惠