您好,這種情況就是當?shù)囟悇?wù)給核定這么多金額的,也可能是優(yōu)惠政策
老師,個體工商戶第一季度定期定額征收,發(fā)票開了35w超額了,已經(jīng)交了增值稅,因為是定額所以沒有做進項。定額自動申報過了,然后第二季度突然變成了查賬征收,開了2w的發(fā)票,也是沒有進項,現(xiàn)在個人所得稅經(jīng)營所要申報,但是稅款所屬期是1-6月的。我該怎么去填寫收入,之前是35w是定額時發(fā)生的,2w是查賬征收發(fā)生的,如果加一起就是37w了,一分錢的進項都沒有,這應(yīng)繳稅率太高了。這個個稅申報表收入和成本應(yīng)該怎么填
老師 我單位屬于個體工商戶 我這個月申報2022年第一季度的 增值稅他然后顯示的是核定應(yīng)納稅額 核定了服務(wù) 不動產(chǎn) 無形資產(chǎn)的銷售額核定了七十一萬多 我們本季度沒有開過發(fā)票 也沒有無票收入 ,這是怎么回事啊
尊敬的納稅人,按照《關(guān)于延長小規(guī)模納稅人減免增值稅政策執(zhí)行期限的公告》(財政部 稅務(wù)總局公告2020年第24號)、《關(guān)于支持個體工商戶復(fù)工復(fù)業(yè)增值稅政策的公告》(財政部 稅務(wù)總局公告2020年第13號)和《關(guān)于支持個體工商戶復(fù)工復(fù)業(yè)等稅收征收管理事項的公告》(國家稅務(wù)總局公告2020年第5號)政策規(guī)定,自2020年3月1日至12月31日,我省增值稅小規(guī)模納稅人,適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入,減按1%征收率征收增值稅。 如您本期不含稅銷售額未超過小微企業(yè)標準(月銷售額不超過10萬元或季度銷售額不超過30萬元,下同),您可以先享受小微企業(yè)免征增值稅政策。 如您本期不含稅銷售額超過小微企業(yè)標準,請將本期1%征收率對應(yīng)的不含稅銷售額按照2%計算應(yīng)納稅額減征額--------------------剛才申報增值稅看到這個,但不是季度45萬嗎?改成30萬?
個體工商戶查賬征收,增值稅我知道是每季度不超過30萬,免增值稅。然后按照經(jīng)營所得累進稅率表,起征點是每年30000. 可是 咨詢稅局專管員,又說月不超過30000.季度不超過90000免稅,這個又是什么意思?這個又是什么政策依據(jù),是針對查帳征收個體戶,還是核定征收的個體? 完全搞不清。往老師解答。
請問一下 我是物流行業(yè) 個體工商戶 今年2月份開始有收入 稅務(wù)核定是定額征收 每個月3萬額度 我開專票1%,按照開票金額1%收稅 所以也沒有去開成本票 后來從8月份開始,又改為查賬征收, 我這個賬應(yīng)該怎么做呢 從10月份開始,我才讓車上加油開票,都是普票,我這個賬要怎么做?普票是價稅合計作為成本是嗎?
老師我們把代賬的賬接過來了,把他的憑證全部錄入 我們系統(tǒng)還要操作什么
老師您好,個體戶開專票,做賬時計提增值稅會計分錄怎么做
老師您好,我現(xiàn)在想查詢下3月開具的跨區(qū)域涉稅事項報告,這個怎么查
計提和企業(yè)結(jié)轉(zhuǎn)研發(fā)費用工資的是怎么寫分錄
公司機器維修不能取發(fā)票。可以按勞務(wù)報酬。報稅嘛。
研發(fā)費用加計扣除優(yōu)惠明細表研發(fā)合計金額是填賬上做的研發(fā)支出合計數(shù)嗎?我的全部是費用化支出
老師,請問年底本年利潤是負數(shù)貸方,怎么做分錄呀
我們老板貨幣出資50萬,設(shè)備市場技術(shù)抵價40萬(設(shè)備25萬),合計90萬。股東貨幣出資30萬。抵價出資的這部分怎么記啊,借方科目記啥
請問,給個體會報稅,個稅經(jīng)營所得成本,及利潤是一年一清,還是要連上上一年的成本金額一起算上
我們廠區(qū)有一個廠房租給外地的一個公司做加工 我們能把電費開給這個公司嗎 對方要不要變更經(jīng)營地址