您好,應(yīng)該是個稅的核定收入。
老師,個體工商戶第一季度定期定額征收,發(fā)票開了35w超額了,已經(jīng)交了增值稅,因為是定額所以沒有做進(jìn)項。定額自動申報過了,然后第二季度突然變成了查賬征收,開了2w的發(fā)票,也是沒有進(jìn)項,現(xiàn)在個人所得稅經(jīng)營所要申報,但是稅款所屬期是1-6月的。我該怎么去填寫收入,之前是35w是定額時發(fā)生的,2w是查賬征收發(fā)生的,如果加一起就是37w了,一分錢的進(jìn)項都沒有,這應(yīng)繳稅率太高了。這個個稅申報表收入和成本應(yīng)該怎么填
老師 我們單位屬于個體工商戶 第一個季度沒有開過票 為什么申報增值稅的時候 他自動出現(xiàn)了一個不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)銷售額717590塊 8毛五 核定應(yīng)納稅額21527塊 7毛3 這個數(shù)是怎么來的呢 而且他還自動保存不了
老師 我單位屬于個體工商戶 我這個月申報2022年第一季度的 增值稅他然后顯示的是核定應(yīng)納稅額 核定了服務(wù) 不動產(chǎn) 無形資產(chǎn)的銷售額核定了七十一萬多 我們本季度沒有開過發(fā)票 也沒有無票收入 ,這是怎么回事啊
老師 我們單位是個體工商戶 申報增值稅的時候 只有服務(wù) 不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)能填 然后貨物及勞務(wù)填不了 然后我們嗯 六月份開了一個銷售貨物的發(fā)票 這個數(shù)填不上去 怎么辦呢
老師我們是工商個體戶超市零售企業(yè),屬于查賬征收,開業(yè)兩年多,銷項票開出很少,進(jìn)項票也沒有,每季度報稅都是預(yù)估的無票收入,這種情況可以申請為定額征收嗎?申請核對征收需要填寫什么理由?因我沒有進(jìn)項票和銷項票也沒做賬,只是單獨(dú)做了銀行流水。
老師今天填匯算清繳明天填季度報稅那個能補(bǔ)虧損嗎
老師在不隱瞞收入的情況肯定內(nèi)賬利潤小于外賬利潤啊,因為外賬固定資產(chǎn)是按折舊算費(fèi)用的,內(nèi)賬是一次算支出了呀老師無法支付的應(yīng)付股利還要轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入嗎?分紅前已經(jīng)申報過個稅,所得稅了,再轉(zhuǎn)入收入再交稅嗎?
也不是不夠分老師,就是外賬利潤有20萬,內(nèi)賬利潤只有10萬,我的意思是按外賬分這20萬,實際根本沒這么多錢分啊,那應(yīng)付股利如果一直掛賬,到注銷的時候都沒錢分,怎么辦
我的報關(guān)單上是人民幣結(jié)算的,但是需要填寫美元離岸價格,申報退稅時出現(xiàn)疑點(diǎn),申報的美元離岸價超過報關(guān)電子數(shù)據(jù)中的怎么辦?
老師按,外賬分紅,暫時還不夠分,是不是計提的時候就把分紅個稅申報了,還是實際付款的時候再申報個稅啊
老師那這中情況究竟按啥分啊,按外賬分沒錢分啊股東分紅內(nèi)賬按內(nèi)賬分,外賬按外賬分怎么分啊,比如收入100萬,按外賬凈利潤20萬,按內(nèi)賬凈利潤只有10萬(因為外賬固定資產(chǎn)折舊了,內(nèi)賬固定資產(chǎn)一次算支出了),按外賬分,也沒錢分,因為買了固定資產(chǎn),折舊了,算的費(fèi)用少啊
本單位小企業(yè),23年有研發(fā)費(fèi)用,然后匯算清繳的時候可以加計扣除。24年的時候沒有這個費(fèi)用,但是匯算清繳的表默認(rèn)灰色有勾選,然后這個表一定要填數(shù)字,全部0也不行,也不能提交申報。這是怎么回事。
股東分紅內(nèi)賬按內(nèi)賬分,外賬按外賬分怎么分啊,比如收入100萬,按外賬凈利潤20萬,按內(nèi)賬凈利潤只有10萬(因為外賬固定資產(chǎn)折舊了,內(nèi)賬固定資產(chǎn)一次算支出了),按外賬分,也沒錢分,因為買了固定資產(chǎn),折舊了,算的費(fèi)用少啊
老師,股東按內(nèi)賬利潤分紅還是按外賬利潤分紅,
8月8日,發(fā)放上月工資774941.30元,其中代扣個人應(yīng)繳納的社會保險費(fèi)38365.8元、住房公積金44508元;代扣個人所得稅9215.73元,銀行實付上月工資682851.77元。
就是稅務(wù)局核定的我們單位必須要交的稅嗎 那這樣的話 增值稅和個人所得稅都要交嘍
您好,是的。一般按照核定數(shù)交就行。
那么老師我看他核定的數(shù)是按照3%征收的 那么能享受今年的政策免稅或者是按1%交嗎
您好,增值稅一季度1%交;4.1后面是免稅.
那么我這個核定征收的也能按1%來交稅嗎
您好,所得稅核定按照3%。
那么他為什么給我核定的這個數(shù) 這個表上它直接就填到了免稅銷售額未達(dá)起征點(diǎn)銷售額我點(diǎn)保存它保存不了 說是已經(jīng)到了起征點(diǎn)了 我不知道他什么意思
您好,季度超過45萬起征點(diǎn)了。
那按照您的意思 他核定了一個銷售額快72萬了 我得交兩萬六千多的稅呢 是這樣嗎 必須要這樣嗎
您好,建議你到辦稅大廳先核實一下是否稅務(wù)局?jǐn)?shù)據(jù)是否正確。如果我們本季度沒有開過發(fā)票 也沒有無票收入是零申報,不須交稅。
老師會是一種什么情況 稅務(wù)局會主動給納稅人核定交多少稅 定期交多少的那種 什么情況才會出現(xiàn)這樣的情況呢
您好,一般是按照核定數(shù)繳;先搞清72萬的原因,再申報也來得及。