借:銀行存款 貸:應交稅費-印花稅 借:應交稅費-印花稅 貸:利潤分配-未分配利潤
老師您好,請問印花稅不是不用計提的對吧,直接借方稅金及附加,貸方銀行存款對吧,那一年下來,我怎么知道我繳納了多少印花稅呢
老師您好,請問年末稅收調整補繳的所得稅借貸方科目如何寫,是①借所得稅費用,貸應交稅金所得稅,②借應交稅金所得稅 貸銀行存款這樣做對嗎?
老師您好!請問公司在2022月收到稅局退回多交的稅費,當時分錄: 借:銀行存款1500 貸:應交稅費—企業所得稅1500 由于公司準備注銷,現在賬目應交稅費科目貸方余額為1500元,請問,2023年的賬現在如何做分錄讓這科目余額為0??呢?謝謝
老師您好,請問:我剛接手一個戶,是8月9號接手的,可是前任會計給的科目余額表中銀行存款的期末余額,和我打印的7月底銀行明細對不上,而是和6月底的銀行明細可以對上,那是否說明7月份的三筆銀行業務,前任會計沒做賬、需要我補在9月的賬中?蟹蟹
老師您好,請問:收到稅局給退的以前期間多交的印花稅,借方:銀行存款,請問貸方用什么科目?蟹蟹老師
員工工傷會計怎樣處理,借應付職工薪酬——福利費 貸,銀行存款?
請問,如果新購入的固定資產滿足一次性計入費用,是在當季申報所得稅的時候就可以直接抵扣嗎?
公司是一般納稅人商場,正在裝修中,之前裝修費用都記入了長期待攤費用,本月有了收入,可以把長期待攤費用攤銷嗎?怎么攤銷呢?后期還會有工程款記入
老師,我們酒店是一般納稅人,搭建了一些小規模的公司(其中有個物業公司),把保潔人員和維修人員分到了物業公司,我現在物業公司給酒店開票,具體怎么開? 需要在電子稅務局的具體操作步驟,還有選的稅收分類編碼,每個月主要就是保潔和維修,這個月需要給開保潔費發票(因為沒發生維修)
既有內銷也有外銷的外貿公司,可以抵扣進項稅嗎,如果光外銷沒有內銷就不能抵扣進項稅對嗎
匯算清繳從業人員含從第三方派遣過來的人嗎???(我們有服務的第三方,他們的工資我們是打到第三方,第三方給他們發的工資,合同什么的都不是跟我們簽的)
老師,您好,我們公司是一般納稅人,旗下有個個體工商戶的門店,在商場里面,租賃合同是一般納稅人作為第三方簽的,因為當時個體沒有公賬,商場有時搞活動,客戶會刷卡到商場里,款第二個月會返到我們一般納稅人的公賬上,那我們是不是要給商場開票呢
物業給我們開的房租發票單位平方米,那我們轉租出去可以按年開嗎?
金蝶云專業版,原材料物料收發明細表的結存余額比明細賬的余額多,怎么處理?
老師請問當初入職的時候說好工資3000,轉正3500,可是過去了8個月了我還是3000的工資,現在想3天急辭,我應該如何維護自己?