您好,可以在九月份的賬簿補做上的。
老師你好,我要建立帳套,接賬前的銀行存款是2百萬。實際對賬單銀行存款余額是10萬。具體查不出什么原因對不上。那我接這個賬能不能在銀行存款下設置一個二級明細:銀行存款結賬數把他之前系統里的銀行存款金額寫上,然后我在設置一個二級明細科目:銀行存款1.從我做賬時我就把銀行的進和支都用銀行存款一來體現這樣能分開就能每個月和銀行對賬單對上了,這樣可以嗎老師
老師,您好,我是剛接手一家今年5月份才成立的公司,我也是會計新手,公司是小規模納稅人,我接手的會計給了我一個資產負債表,他8月份的銀行存款余額的期末余額與銀行存款日記賬上的余額對不起來,我接手做9月份的賬,請問這個我要怎么弄啊
老師緊急求救,我接手上一任會計的賬發現他的很多會計科目。余額都不對,然后我就再一個一個調。我現在在調應交稅費余額,9月份他報表應交增值稅貸方余額為24953.54.稅務局上實際應交增值稅48126.69.相當于他少計提了23173.15銷項稅。然后我就從去年一個個找。上一個會計,他的銷項和進項很多月份都是有差額的,都跟稅務局對不上,我就一個一個在調。老師你給看一下圖。我現在調好了,這個差額正好等于23,174塊1毛5。但是后面我就不會了調了,怎么調都不對,直接補銀行存款也不對,明明少交稅直接補銀行存款卻增加,求教后面怎么做,要調應收和應付款嗎?
零余額22年中央總撥款45.5萬元,7月份時用零余額賬戶支出一筆3194車輛維修費,但當時因為賬戶與戶名不符當月被退回,但退回的錢沒有退到零余額賬戶,而是一直掛在工商銀行的賬上,所以,7月的零余額額度是減了3194后的額度。前任會計沒有發現,一直到12月對方來催賬,一查帳才發現掛在銀行賬戶上,然后用支票去轉的。我現在在七月把退回那筆做成其他應付款,然后12月沖了,但是這樣做我的零余額科目余額表本來應該是45.5萬,因為這樣做,我的余額變成了458194元。這樣我要怎么處理?
老師您好,請問:我是新手,那么我的實操工作流程安排: 每月25號我會拿著上個月個稅系統的申報表,問主管當月的人員及應發工資是否有變化,然后問主管下個月的上社保人員是否有變化,沒變化的情況下確認無誤后我會繳納社保,之后我根據社保繳費明細和主管提供的應發工資數制作工資表、計提企業社保費,然后根據銷項票和行業稅負率,反推需要的進項稅大概數額,然后在老板找來進項票之后,我進行進項稅勾選認證操作。然后次月初,我去銀行打印銀行回單和對賬單,然后根據原始憑證(包含發票、合同、領導及部門審批單、銀行回單、對賬單等等),記賬,之后納稅申報。請問這樣可以嗎?蟹蟹
老師咨詢您 一個問題 我這邊一個公寓,合同跟個人簽,沒有開發票,款都是轉給個人的,不是公司, 住戶不按合同來要提前退租,合同規定要扣押金的,但住戶不愿意,然后就說要打12366投訴,查一下你們公司有沒有偷漏 學財務是知道的一打一個準,但又感覺很被動 老師你說可以簽合同時備注么?開票1600,不開票1400這樣么? 或者老師您這邊有沒有什么好的建議 宋生老師,樸老師,家權老師,暖暖老師都不要接手我的問題
老師,開具水暖配件發票,如果明細過多,都需要開具明細嗎
員工還沒有辦入職,需要借支,通過對公轉到我個人賬戶轉給他合理嗎
公司租金辦公室都交什么稅?
員工4月份報銷2024年12月份發票,我匯算清繳已經完成。這個發票有2024年的飛機票,請問這個飛機票可以做進項稅額抵扣嗎?
支付與經營活動有關的其他現金都包括哪些內容
民間非營利組織的車船稅計入什么科目
掛靠在我公司名下的車輛,現在要過戶給使用單位,我公司需要承擔什么稅費,是不是二手車買賣處理
明天要面試個文化傳媒公司,1,怎么申報納稅?2.有那些政策申報?3.怎么申報,有哪些優惠政策
審計調整后的23年存貨期末余額大于賬上24年存貨期初余額,怎么在24年調整回來?
怎么補?麻煩了老師?先計提、后繳納嗎?
需要看具體什么單據沒做賬,再看具體咋做賬
是7月的銀行三筆業務,分別是繳納的所得稅、增值稅和附加稅、印花稅
哦,這個就該先計提,然后再做繳納的會計分錄就行的。
等于說,我拿到交接的科目余額表時,銀行的期末余額是和上圖明細中6月底的1921.07是一樣的,我是8月9號交接的,按理說科目余額表中的銀行期末余額應該和7月底的明細相同。麻煩老師我該怎么補分錄?蟹蟹
這些費用沒繳納,你得看看之前的賬上沒有做沒做計題的會計分錄如果做了那就直接做繳納的就行