同學你好 是的 這樣就可以了
老師你好,我要建立帳套,接賬前的銀行存款是2百萬。實際對賬單銀行存款余額是10萬。具體查不出什么原因對不上。那我接這個賬能不能在銀行存款下設置一個二級明細:銀行存款結賬數把他之前系統里的銀行存款金額寫上,然后我在設置一個二級明細科目:銀行存款1.從我做賬時我就把銀行的進和支都用銀行存款一來體現這樣能分開就能每個月和銀行對賬單對上了,這樣可以嗎老師
老師 我新接手的一個單位 只有紙質憑證 銀行存款科目余額與銀行對賬單相差六千多 翻了憑證 查到是2019年就有差額 但是找不到原因 因為憑證做的有點亂 像這樣我能不能新建賬按照對的銀行存款余額設置科目余額 還是在銀行存款建立一個二級科目?
老師好,我想問下,我做藥店的帳,以前都沒有做銀行帳,老板想從1月份開始做銀行帳,怎么做,老板打的銀行回單只有付出去的,沒有進錢的單,那銀行存款這個科目下就沒有存款呀,怎么做分錄,而且庫存現金負了10多萬,怎么才能把現金做平 1月10號左右清零過一次銀行帳戶,是從10號后開始做銀行帳嗎,那到月底銀行對賬單上會不會有10號以前的記錄,
老師,親請問一下公司在 2018 年的時候前會計有調整銀行存款,因為銀行存款對不上,寫的借:應付款 貸銀行存款,這樣導致應付款這個供應商到現在一直有 10 幾萬掛著,原因時間太久了之前賬很亂,等兩個月公司可能要股權轉讓了,我可以直接調成 借營業外支出 貸 應付款嗎
老師,剛接手一個賬,上個月有一筆預收賬款,之前會計說不知道是什么款,就都給轉到庫存現金記到備用金里面了,我現在要轉出來,應為之前已經建立了預收賬款科目也有發生額,我得通過預收賬款科目呀,之前咨詢的老師告訴我這樣做分錄,但是我感覺不對呢 收到錢賬上的分錄 借:庫存現金 5000 貸:銀行存款 5000 現在改正 借:銀行存款5000 貸:庫存現金 5000 借:銀行存款5000 貸:預收賬款5000 這么做我怎么覺得,銀行存款對不上呢,本身紅沖回來就是原先的金額了,在借一個5000元,不多了嗎?
老師要是個人部分直接發工資扣除計其他應付款那其他應付款一直掛賬
老師就是我把個人部分社保直接記在了應付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調增
老師好,請問我家是小規模自開專票,應交393.21增值稅,但是報稅軟件自動生成393.2差一分錢就等于少交1分錢,怎么辦啊!在報表怎么改啊!
為什么要現做匯算清繳才能申報第一季度的企業所得稅預繳?
每季度結算一次利息為什么下一季度利息還會產生利息呢
老師就是我借管理費用-工資加個稅100貸應付職工薪酬100發放時我借應付職工薪酬100貸現金90其他應收款個人部分社保10這個匯算清繳是得扣除個人部分被調增
清稅時其他應付款金額較大怎么處理?
老師我計提工資是把個人部分社保放在管理費用工資里了現在發放是貸的其他應收那我匯算清繳把應付職工薪酬扣除掉個人部分被調增
公司投資合伙企業基金,獲得投資收益,所得稅匯算清繳填在哪,還需要填居民企業間股利分紅那個分表,填了又通不過
核算成本給其他部門開會,不用跟他們說我用什么核算方法吧,要求他們什么時候提供數據給我對嗎?
好的,老師應付票據下可以設置哪些二級明細呢
同學你好 這個就是客戶的名稱哦
舉個例子比如呢
應付票據-會計學堂 你買了課程給我們承兌