是的,就是那樣處理的,合理的
老師,你好,打擾了,麻煩幫我司看看這幾個問題如何填寫憑證? 1.老板個人墊付幾十萬沒有發(fā)票,現(xiàn)在有公司可以幫忙我司代開發(fā)票(發(fā)票抬頭是掛我司名義),開好發(fā)票后,還是按發(fā)票金額,付款單,費用報銷單填寫入賬嗎? 2.已收到的餐費發(fā)票,油費發(fā)票,都是幾百幾百塊的,是按發(fā)票金額,付款單,費用報銷單填寫入賬?還是可以按月或按季匯總,按匯總金額,付款單,費用報銷單填寫入賬? 3.我司若按發(fā)票信息,付款單,費用報銷單填寫完畢后,是否這樣就可以?
老師你好 我在想一個問題哈,像平時我們辦公室有的人他們?nèi)マk事可以報銷50塊錢單邊滴滴打車費用等,但是這個員工他自己坐公交回的公司,但是他也報銷了這50塊錢,只是這50塊錢他也開票了,票是由于他平時好幾次打車金額她開在一起合計,合計發(fā)票上也沒有顯示是幾次,行程里有。 但是他只給我們財務(wù)報銷打了發(fā)票?這種情況稅務(wù)查公司賬時候能過關(guān)嗎老師?能否查出這是幾次的來抵這次的?
老師,你好!請問一下,我們剛開始加油卡充值做:借預(yù)付賬款貸銀行存款,每次加油有優(yōu)惠,開的發(fā)票是按優(yōu)惠后的金額開票,入賬也按開票金額入賬借管理費用,貸預(yù)付賬款,最后一次加油,把充值的錢全部用光,但卡里還余幾塊錢是優(yōu)惠金額,得再次充值才能使用,但是現(xiàn)在我們不用這卡了要銷卡,那這優(yōu)惠的這幾塊錢如何入賬,因為賬上還掛著這幾塊錢?
老師好,我公司員工出差,幾人同行,然后需要攜程上訂票,因為有個人是會員有優(yōu)惠,大家就把錢按照全價票的金額轉(zhuǎn)給這個人,這個人有會員優(yōu)惠了幾十塊錢,但是發(fā)票確實按照全額開的,這些員工也有給這個人轉(zhuǎn)賬全額的記錄,那這些員工來報銷的時候,應(yīng)該按發(fā)票金額報銷還是優(yōu)惠后的金額給他們報銷比較合理呢
你好老師,比如我同事報銷了油費,后面粘貼的油票加起來的金額是1050.但是公司只給他轉(zhuǎn)賬1000.所以報銷單上寫了1000, 那我入賬肯定也得按1000入賬 請問這是合理的嗎?
你好,請問,我之前做的暫估,沒有注明公司,現(xiàn)在是隨便哪家公司跟我們開這筆金額就可以嗎?我們公司是銷售迎賓酒的,發(fā)票開其他的酒可以嗎?
老師,我們借的現(xiàn)金,存到公司賬戶,有五六筆了,存進(jìn)去用途時間借款,有啥需要注意的風(fēng)險嗎?
老師您好,我25年以前是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在是一般納稅人,23年12月份我沒開藍(lán)字發(fā)票,但是紅沖了23年6月開的721360.38元的發(fā)票,當(dāng)時申報增值稅的時候跟稅管員協(xié)商了因為23年最后一個季度都沒有開藍(lán)字,只是紅沖了, 所以就沒填紅沖負(fù)數(shù)的數(shù)字,就把23年4季度增值稅按零申報了,然后24年第一季度申報的時候開了藍(lán)字1185475.73元,申報的時候跟又跟稅管員協(xié)商把紅沖的那一部分收入721360.38元減去,也就是實際申報了478821.69元,現(xiàn)在我的問題是我做24年匯算清繳,然后我的增值稅24年申報的的年末累計數(shù)就成了4969732.58元,但是我的電子稅務(wù)局顯示的還是5676386.62元,這中間有個差額也就是剛好沖掉的那部分721360.38元,老師我這種情況應(yīng)該按那個 收入申報合適呢
老師,公司租個人的房子當(dāng)宿舍,交的水電費金額有點大,開不了公司發(fā)票,需要怎么處理?做賬好呀?
老師,別人幫我們代申報車輛購置稅,我們需要提供什么給他
老師,請教下問題,勞動法里的,如果公司沒有跟員工簽訂勞動合同,是不是可以索賠賠償金,每個月都需要支付雙倍工資?比如在這家公司上班8個月,是不是這樣算8個月的兩倍工資呢?
你好 公司需要付185132給甲方 但是其中有30820已經(jīng)算了往來了 剩下154312對方開票我們付款的話 我們的進(jìn)項又會比185132的銷項少 要開多少才能把稅差和金額差剛好平掉呢
紙質(zhì)賬 ,發(fā)票附在支付憑證后面還是附在成本錄入后面
老師,生產(chǎn)線領(lǐng)用了。進(jìn)銷存表匯總不應(yīng)該有生產(chǎn)已領(lǐng)用的數(shù)量了吧。我們公司是廣西庫存原材料倉A物料有1000,深圳原材料倉有500,生產(chǎn)已領(lǐng)料1500,現(xiàn)在進(jìn)銷存匯總表顯示結(jié)余庫存是3000,應(yīng)該是2500吧
老師,這條說的非銀行企業(yè)內(nèi)營業(yè)機構(gòu)之間支付的利息,不得扣除。咨詢一下非銀行企業(yè)包括有限責(zé)任公司這類企業(yè)嗎?如果包括,(1)那非金融企業(yè)向非金融企業(yè)借款利息在不超過金融企業(yè)同類貸款利率是可以扣除的。(2)關(guān)聯(lián)企業(yè)之間借款利息,限額扣除,也允許扣。應(yīng)該怎么下圖這條規(guī)定與他們之間的區(qū)別?
好的,謝謝老師
不客氣,祝你工作順利!感覺滿意的話,麻煩給個5星好評哦。