借銀行存款 貸預收賬款應交稅費,應交增值稅銷項什么時間能銷售出去?你得今年把它做了收入和成本。
老師好,10月購進商品,但是對方供應商當月沒有開票過來,10月也有銷售此商品給客戶,也開了發票給客戶,假設購進金額為10000元未稅,銷售金額為12000未稅,請問如何做購進分錄和主營業務銷售和成本分錄;11月收到了供應商發票了,又該如何做分錄,請列憑證分錄明細,謝謝。
?老師,請問一下,小規模納稅人,減按1%的稅率,季度未到45萬免直增值稅的分錄怎么做呢?比如我開了一張5萬元的普通發票,收到貨款5萬元,請問如何做分錄
老師,請問一般納稅人,收到客戶貨款2萬元,己開發票2萬元,因采購商品末到,至今未發貨?如何作分錄?如做了銷售,無對應成本,如何處理?如何作分錄?
請問老師,一般納稅人12月進貨2萬,確定本月到不了發票,做分錄:借庫存商品2萬 貸應付帳款2萬;本月已銷售,做分錄:借銀行存款2萬,貸主營業務收入 1.77萬,應交稅費-應交增值稅 0.23萬;同時結轉成本:做分錄:借主營業務成本 2萬,貸庫存商品2萬,在24年匯算清繳的時候,還需要調增應納稅所得額2萬嗎?24年1月發票到了,又如何做帳?
請問老師,一般納稅人如12月購進A商品數量10臺,單價1000元/臺(含稅),貨款1萬元,款已付,供應商暫未開票,且12月已銷售(平進平出),如何做分錄?次月供應商開來發票,發票上A商品單價是1000元,數量10臺,但商品下面折讓了一筆費用(單臺返利30元/臺,30臺/元*10臺=300)元,發票票面凈額9700元,如何做分錄了?
去年暫估5萬,今年回票2萬,年報中是賬載金額3,稅收金額填0,調增金額3?還是填帳載金額5,稅收2調增3?哪一種是對的
建筑企業收到工程類進項發票,先入工程施工,后面用工程結算過度一下,在結轉成本對嗎?
小微企業季度所得稅交的是5%,為什么年度匯算清繳的時候是10%?
老師,個體工商戶需要繳納印花稅嗎
商貿一般納稅人,購進苗木,再賣出時,開票增值稅稅率是多少?
老師:請問建筑行業環保稅由業主方(建設方),施工方還是總包方申報的呢?如果申報按建筑面積計算嗎
老師,公司最早的一筆日記賬是3月份的,我把內賬的啟用年月設置到3月份嗎?
創投公司運營收益,屬于免稅嗎?
老師,先設計再成交的設計費分兩種: 一種是最后也沒成交,公司也付了設計師提成; 還有一種是最后成交了。 沒成交的計入 銷售費用-客戶開發 還是業務宣傳? 成交的,先計銷售費用,成交后是不是結轉到成本?
2022年4-12月份小規模收入分錄,是借銀行,貸收入(價稅合計金額)嗎?還是拆分增值稅,然后減免的增值稅結轉到營業外收入
今年不會發貨
如今年都不發貨,怎么做帳
那你直接做收入就可以的,成本暫估。