你好,10月,借方:庫存商品-估價 貸方:應付賬款 出售,借方:應收賬款 貸方:主營業務收入 應交稅費銷項稅 結轉成本用暫估的,11月發票來了,少結轉的成本補,多結轉的成本轉回
老師好,10月購進商品,但是對方供應商當月沒有開票過來,10月也有銷售此商品給客戶,也開了發票給客戶,假設購進金額為10000元未稅,銷售金額為12000未稅,請問如何做購進分錄和主營業務銷售和成本分錄;11月收到了供應商發票了,又該如何做分錄,請列憑證分錄明細,謝謝。
老師好,若本月供應商已經交貨給我,但是發票要下月才能開給我,且我本月我貨和發票均已經給到客戶,請問我本月的購進,銷售收入,結算成本如何做分錄,下個月這幾項又如何做分錄,謝謝。
老師好,本月從供應商處購了一批商品,貨已經收到,但是發票要下個月才能開給我;同時本月我已經發貨給了我的客戶,發票也一塊開了給客戶,請問我本月和下月的憑證分錄如何寫,銷項是本月,是算本月的收入嗎?謝謝。
請問老師,一般納稅人如12月購進A商品數量10臺,單價1000元/臺(含稅),貨款1萬元,款已付,供應商暫未開票,且12月已銷售(平進平出),如何做分錄?次月供應商開來發票,發票上A商品單價是1000元,數量10臺,但商品下面折讓了一筆費用(單臺返利30元/臺,30臺/元*10臺=300)元,發票票面凈額9700元,如何做分錄了?
請問老師,一般納稅人如12月購進A商品數量10臺,單價1000元/臺(含稅),貨款1萬元,款已付,供應商暫未開來進項票,但此商品12月已銷售(平進平出),如何做分錄?24年1月供應商開來發票,發票上A商品單價是1000元,數量10臺,但商品下面折讓了一筆費用(單臺返利30元/臺,30臺/元*10臺=300)元,發票票面凈額9700元,如何做分錄了?
老師,只有異地施工才需要預交增值稅吧,本地施工不需要吧
NC系統怎么找在產品數量,對應的在產品數量的金額
老師,匯算清繳,資產折舊攤銷納稅調整明細表,第一行第8列,稅收金額下邊,累計折舊攤銷額,填的是什么數,跟前邊哪個數一致,老師我家有一次性扣除
請問老師工資沒有調增減匯算清繳需要填薪酬支出表嗎
老師,個體工商戶定期定額征收,我問下每個月的開票額度是多少
老師好,工商年報的資產總額是不是填年末資產負債表的期末數呢?工商年報的營業總收入要包含營業外收入嗎?納稅總額含代扣代繳的個稅嗎?工商年報的社保實際繳納的金額是不是公司承擔的和個人承擔的金額合計呢?社保繳納人數是填平均數嗎?謝謝老師
企業所得稅匯算的時候職工薪酬工資部分填的是應付職工薪酬貸方累計數吧?然后跟個稅系統里申報的1-12月工資累計一樣就可以了吧
注冊地在A省的加氣站,被B省的甲公司競拍成功,B省的甲公司如何在A省開展業務比較好,涉及到的點有哪些?甲公司需要在A省注冊分公司嗎?還是哪種更為穩妥
企業所得稅年度申報,職工福利費工資薪金總額的14%,本年發生未超,稅收金額怎么填
請問講義圖片中,左側標出的是,非同控吸收合并,免稅合并,商譽的初始確認不確認相關的遞延所得稅負債。為啥圖片右側,標出的還有相應的分錄。請幫著給講講為啥
若11月發票來了,沒有少,也沒有多,不需要做分錄的嗎?另11月的發票是放在10月還是11月的記賬憑證中?謝謝。
11月發票來了,紅字沖回會上學原材料估價,然后正常作賬
發票放在11月的憑證里
結轉成本和銷售收入也需要紅沖,然后再重新做嗎
不用,沒有差額不需要調整收入和成本