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老是,進項稅額 余額10萬。銷項稅額8萬,是不是現在要做結轉分錄: 借 應交稅費-未交增值稅 10 貸 應交稅費增值稅-進項稅 10 借 應交稅費增值稅-銷項稅 8 貸 應交稅費-未交增值稅 8 這樣的話 期末未交增值稅科目 貸方余額2萬, 不用交增值稅!余額一直在貸方不影響。 如果是進項8萬,銷項10萬, 交2萬元增值稅? 是這樣理解嗎

2023-11-30 11:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-11-30 11:56

你好,未交增值稅是借方余額2萬,表示有留底。

頭像
齊紅老師 解答 2023-11-30 11:56

第二個是正確的需要交稅2萬。

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你好,未交增值稅是借方余額2萬,表示有留底。
2023-11-30
您好 增值稅計提是:借 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 2萬 貸 應交稅費-未交增值稅 2萬。
2021-06-27
有累計的也是正常的
2023-09-13
沒錯,分錄就是這么做的
2021-07-23
結轉銷項稅額、進項稅額 結轉進項時 借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 13 貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額 13 結轉銷項時 借:應交稅費——應交增值稅——銷項稅額 10 貸:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 10 如果轉出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;
2020-08-27
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