沒錯,分錄就是這么做的
比如進項8萬,銷項10萬。 請問增值稅計提是:借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 2萬 貸 應(yīng)交稅費-未交增值稅 2萬。 還是: 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額10萬 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅費8萬 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅2萬。再做前面那步,借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅2萬 貸 應(yīng)交稅費-未交增值稅2萬。 就是要不要把進項銷項先結(jié)轉(zhuǎn)到相反方向?還是不用?
老師,6月銷項稅額10萬,月末,是不是還有做轉(zhuǎn)出銷項稅額,①借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 10萬 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅10萬 ② 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅10萬 貸 應(yīng)交稅費-未交增值稅 10萬 7月繳納的時候 借 應(yīng)交稅費-未交增值稅 10萬 貸 銀行存款 10萬 是這樣嗎
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額600萬 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅600萬 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅300萬 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額300萬 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅300萬 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅300萬 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅300萬 貸:銀行存款300萬 老師,我上邊寫的分錄對不對?
老師好!請問:本月進項稅留抵余額為:10萬,會計分錄 :借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅10萬 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額10萬 然后 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅10萬 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅10萬 這樣做對嗎老師 謝謝!
2、L公司為增值稅一般納稅人,2021年1月銷項稅額合計200萬元,進項稅瓤210萬元,進項稅額轉(zhuǎn)出20萬元,上期留抵稅額5萬,則月末的賬務(wù)處理票() A、借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)10萬 B、借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)10萬 C借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)5萬D.借應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)5方
企業(yè)法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發(fā)票,這種情況怎么做賬呀。
資產(chǎn)負債表的年報是在財務(wù)軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?
支付憑證截圖是報銷必須的原始憑證?
老師要是個人部分直接發(fā)工資扣除計其他應(yīng)付款那其他應(yīng)付款一直掛賬
老師就是我把個人部分社保直接記在了應(yīng)付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調(diào)增
老師好,請問我家是小規(guī)模自開專票,應(yīng)交393.21增值稅,但是報稅軟件自動生成393.2差一分錢就等于少交1分錢,怎么辦啊!在報表怎么改啊!
為什么要現(xiàn)做匯算清繳才能申報第一季度的企業(yè)所得稅預(yù)繳?
每季度結(jié)算一次利息為什么下一季度利息還會產(chǎn)生利息呢
老師就是我借管理費用-工資加個稅100貸應(yīng)付職工薪酬100發(fā)放時我借應(yīng)付職工薪酬100貸現(xiàn)金90其他應(yīng)收款個人部分社保10這個匯算清繳是得扣除個人部分被調(diào)增
老師,比如6月沒有銷項,但有進項稅額1萬油票,做分錄 借主營業(yè)務(wù)成本-油費 8849.56 應(yīng)交稅額-應(yīng)交增值稅-進項稅額 1150.44 貸銀行存款 月末需要轉(zhuǎn)出進項稅額嗎
是的, 也是需要轉(zhuǎn)出來的
和銷項轉(zhuǎn)出一樣嗎
是的,分錄是一樣的做法
借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-未抵扣進項稅額
貸方是未抵扣進項稅額嗎
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
麻煩老師,全部分錄寫一下,謝謝
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額