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老師,6月銷項稅額10萬,月末,是不是還有做轉(zhuǎn)出銷項稅額,①借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 10萬 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅10萬 ② 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅10萬 貸 應(yīng)交稅費-未交增值稅 10萬 7月繳納的時候 借 應(yīng)交稅費-未交增值稅 10萬 貸 銀行存款 10萬 是這樣嗎

2021-07-23 16:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-07-23 16:00

沒錯,分錄就是這么做的

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快賬用戶5683 追問 2021-07-23 16:05

老師,比如6月沒有銷項,但有進項稅額1萬油票,做分錄 借主營業(yè)務(wù)成本-油費 8849.56 應(yīng)交稅額-應(yīng)交增值稅-進項稅額 1150.44 貸銀行存款 月末需要轉(zhuǎn)出進項稅額嗎

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齊紅老師 解答 2021-07-23 16:05

是的, 也是需要轉(zhuǎn)出來的

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快賬用戶5683 追問 2021-07-23 16:07

和銷項轉(zhuǎn)出一樣嗎

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齊紅老師 解答 2021-07-23 16:07

是的,分錄是一樣的做法

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快賬用戶5683 追問 2021-07-23 16:10

借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-未抵扣進項稅額

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快賬用戶5683 追問 2021-07-23 16:10

貸方是未抵扣進項稅額嗎

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齊紅老師 解答 2021-07-23 16:11

應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅

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快賬用戶5683 追問 2021-07-23 16:16

麻煩老師,全部分錄寫一下,謝謝

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齊紅老師 解答 2021-07-23 16:17

借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額

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沒錯,分錄就是這么做的
2021-07-23
您好 增值稅計提是:借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 2萬 貸 應(yīng)交稅費-未交增值稅 2萬。
2021-06-27
您好,是的,可以這樣做分錄
2022-01-10
結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)進項時 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 13 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額 13 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額 10 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 10 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;
2020-08-27
有累計的也是正常的
2023-09-13
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