同學(xué)您好所屬期2023年10月份
老師,19年11月的時(shí)候申報(bào)增值稅,銷項(xiàng)稅額11萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)稅額10萬(wàn),有留抵稅額5萬(wàn)。所以沒(méi)繳納增值稅。因?yàn)楝F(xiàn)在稅務(wù)機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)抵扣的稅款都是虛開(kāi)發(fā)票,要求做全部進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出補(bǔ)稅,并且重新繳納2019年11月的增值稅如果我重新申報(bào)19年11月增值稅表的時(shí)候,是繳納11萬(wàn)的增值稅么?不需要在扣除留抵的5萬(wàn)吧。
請(qǐng)問(wèn),今年10月份收到稅務(wù)通知書(shū),說(shuō)2016年取得的一張?jiān)鲋刀悓S脼樘撻_(kāi)發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)我是不是需要在11月份納稅所屬期做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?所得稅又該怎么調(diào)整?
請(qǐng)問(wèn)老師,在本年10月份增值稅納稅申報(bào)表附列資料(一)中,未開(kāi)具發(fā)票列,銷售額填20萬(wàn),銷項(xiàng)(應(yīng)納)稅額填2.6萬(wàn)。 11月份本表未開(kāi)具發(fā)票列銷售額填-20萬(wàn),銷項(xiàng)應(yīng)納稅額填-2.6萬(wàn)。 請(qǐng)問(wèn): (1)若是我11月份開(kāi)發(fā)票10萬(wàn),稅1.3萬(wàn),那么,11月份未開(kāi)具發(fā)票列是否銷售額應(yīng)填-10萬(wàn),銷項(xiàng)應(yīng)納稅額-1.3萬(wàn)? (2)若是我11月份開(kāi)具發(fā)票收入10萬(wàn),另外10萬(wàn)元收入第二年1月開(kāi)具呢,第二年1月的未開(kāi)票收入列也是銷售額-10萬(wàn),銷項(xiàng)應(yīng)納稅額-1.3萬(wàn)嗎?謝謝
老師,我司是服務(wù)行企業(yè),可以享受加計(jì)遞減10%的政策,稅款所屬期5月份有欠稅5.8萬(wàn),6月份有期末留底5.7萬(wàn),6月加計(jì)抵減期末余額1萬(wàn);7月份申請(qǐng)了增值稅進(jìn)項(xiàng)留抵稅額抵減欠稅5.7萬(wàn),剩下我我司繳款結(jié)清;申報(bào)7月份時(shí),進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出5.7萬(wàn),那么在7月份的納稅申報(bào)需要對(duì)應(yīng)調(diào)減加計(jì)抵嗎
老師接受虛開(kāi)發(fā)票,增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 發(fā)票 是20年7月份的 ,我這個(gè)月申報(bào)10月份增值稅 做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是不是錯(cuò)誤的
老師,提示有一個(gè)稅收滯納金,交房產(chǎn)稅的時(shí)候,發(fā)生了一次,后面全部計(jì)入房產(chǎn)稅了,這個(gè)是提出來(lái)嗎?
你好,請(qǐng)問(wèn)匯算清繳中基本表中的資產(chǎn)總額怎么調(diào)?
請(qǐng)問(wèn)老師有通用考勤表模板嗎
樸老師幫我做一下最后一道題吧,謝謝
你好老師,老板出差住宿費(fèi)、餐飲都開(kāi)的專票,這個(gè)我們可以抵扣嗎,好像不能抵扣吧,還是叫他到時(shí)候開(kāi)普票呢?
老師結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存商品入成本時(shí)附件是什么
老師好,建筑工程把工程承包給第三方,第三方要滿足什么要求才能承包呢
老師我們公司是租房子來(lái) 然后租出去的。租出的時(shí)候租客來(lái)要專票怎么開(kāi) 小規(guī)模
員工或者非本公司員工在公司報(bào)銷40w,有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)公司租用法人本人的車,法人開(kāi)租賃發(fā)票來(lái)公司報(bào)銷,這樣可以嗎?
企業(yè)所得稅年報(bào)調(diào)整的是20年7月,所屬期就寫(xiě)20年7月對(duì)嗎?
對(duì),所得稅是20年7月份。