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老師,提示有一個稅收滯納金,交房產稅的時候,發生了一次,后面全部計入房產稅了,這個是提出來嗎?

老師,提示有一個稅收滯納金,交房產稅的時候,發生了一次,后面全部計入房產稅了,這個是提出來嗎?
2025-04-23 10:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-04-23 10:07

你好,對的是的,需要納稅調增填寫到20行里面。

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快賬用戶4237 追問 2025-04-23 10:29

謝謝,老師,但是我的收入跟系統上的收入不一樣這個怎么辦

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快賬用戶4237 追問 2025-04-23 10:30

系統上多了4萬多,我自己的收入是開票收入和無票收入。這個怎么做,直接按照系統收入做賬嗎?

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齊紅老師 解答 2025-04-23 10:31

哦,系統上的是在哪里查到的?

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快賬用戶4237 追問 2025-04-23 10:33

收入上面有黃色標點,點一下,就出來

收入上面有黃色標點,點一下,就出來
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快賬用戶4237 追問 2025-04-23 10:33

收入不一致

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齊紅老師 解答 2025-04-23 10:35

增值稅的和所得稅的不一致去需要修改。哪里不對去改哪里。l

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快賬用戶4237 追問 2025-04-23 10:38

以前的報表需要更改嗎?我直接按照系統提示,把收入做成系統收入行嗎,增值稅申報的數字我核對了,就跟利潤表一個。我每期都是按照增值稅的表做的利潤表。

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齊紅老師 解答 2025-04-23 10:40

那你去查一下什么原因不一致。你把你每個月的增值稅申報表和利潤表截圖看一下 你這個所得稅的營業收入不是根據利潤表本年累計填寫的嗎?如果是的話,那就不會有問題 要做無票收入,增值稅申報表里面也得填寫無票銷售額

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快賬用戶4237 追問 2025-04-23 11:31

老師,我查到24年增值稅申報表報錯了,但是利潤表上是正確的,直接更正行嗎

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齊紅老師 解答 2025-04-23 11:32

可以的,可以更正的。

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快賬用戶4237 追問 2025-04-23 11:42

我強制提交嗎?老師

我強制提交嗎?老師
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齊紅老師 解答 2025-04-23 11:44

無票收入的提交就可以的。

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你好? 這個是計入營業外支出-滯納金去核算。房產稅單獨計入稅金及附加科目核算??
2021-03-22
第一,這個金額很小,就可能就不需要再繳納了
2023-12-18
同學你好 可以退稅也可以留抵下季度
2020-09-18
是的,寄到營業外支出中
2023-12-28
你好? 沒有計提就補計提 :借以前年度損益調整貸應交稅費-應交房產稅? 應交稅費-應交土地使用稅 等? ? ?結轉:借 未分配利潤貸以前年度損益調整
2021-01-05
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