你好 按加計抵減前的增值稅計提附加稅。因為增值稅附加稅是以實際繳納的增值稅為基礎計算的,而增值稅加計抵減只是減少了企業應繳納的增值稅額,并沒有改變實際繳納的增值稅。所以,在計算增值稅附加稅時,應當按照加計抵減前的增值稅進行計算。
關于加計抵減政策,附加稅是按照實際繳納的增值稅計算還是按照抵減之前的稅額計算?
你好,有增值稅加計抵減,是按加計抵減后的增值稅計提附加稅,還是按加計抵減前的增值稅計提附加稅?
請問適用加計抵減的行業,附加稅是按照抵減前的增值稅還是抵減后的增值稅計算呢?繳納的時候又是怎么繳納呢
老師,先進制造業增值稅加計抵減,這附加稅是按加計抵減后實際繳納的增值稅為基數計算,只把加計抵減的增值稅計入營業外收入?還是按加計抵減前增值稅為基數計算附加稅,然后將將同時加計抵減的附加稅與增值稅都計入營業外收入?
老師好,增值稅+附加稅,高新企業有減免政策,和附加稅減半征收,進行稅額5%的加計抵扣,這樣怎么計提,是按原來的計提還是減免后的計提,
我公司名下無車,業務員跑業務私車公用報銷加油費,代理記賬會計計入“管理費用—車輛使用費”,可以嗎?
老師,工業企業,廠房已經建好但是沒有辦理竣工決算,我們已經在廠房正常辦公半年多了,目前發生一筆10萬塊錢的園林綠化(冬青苗等),這個費用應該計入什么費用?
2024年固定資產清理了一部分,(清理完的這部分固定資產累計折舊的余額是0)導致在報匯算清繳的時候,本年折舊這一欄的金額大于累計折舊這一欄的金額,報不過去怎么辦?
老師您好,參加展會的費用,是借:銷售費用-推廣費,貸:銀行存款嗎
老師,我分公司年報有退稅,我能不能將24年的企業所得稅,財務報表重新申報,重新繳納所得稅,因24年4季度有虧損。謝謝
老師,25年變地址了,做24年工商年檢是還寫以前的地址還是新地址
老師好,農牧業公司,長期頻繁用零散工支付大批量勞務費,農民工不配合開勞務發票,該怎么辦最合適,
全年12月公司買的固定資產,可以不入賬嗎
項目上勞務人員工資計提和發放會計分錄
老師,請教下就是我們是商鋪,租客交每個月的店面租金,我們應該開什么發票,稅點是多少啊