計算加計抵減 借:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項加計抵減額 貸:其他收益 - 其他/營業(yè)外收入-加計抵減 抵減應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸: 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項加計抵減額
老師,我們是餐飲行業(yè),根據(jù)規(guī)定我們的進(jìn)項稅額每個月可以加計抵減10%.老師,如果我們沒有產(chǎn)生增值稅,那加計抵減的這部分可以做留底吧?
您好,老師,想問一下一般納稅人餐飲企業(yè),進(jìn)項稅額加計15抵扣的政策是怎么算的呢
老師我們是一般納稅人,計算抵扣了9個點機票的進(jìn)項稅額,這部分還能在享受進(jìn)項加計10%或者15%嗎?謝謝
我想問下我們是一般納稅人,開出普票的那部分銷項稅,到時候可以用專票進(jìn)項抵扣這部分稅額嗎
老師,我想問下就是我們公司符合加計抵扣進(jìn)項15%,申報表附件四把之前月份未加計的放期初余額里面了,可用于后面抵扣進(jìn)項,這個怎么做分錄,以后每個進(jìn)項可加計15%的進(jìn)項怎么做分錄?謝謝
企業(yè)的房產(chǎn),計入固定資產(chǎn)科目后,怎么攤銷,攤銷年限是多少年,每月應(yīng)該攤銷多少錢
(請樸老師不要回答)我們公司2023年企業(yè)所得稅匯算清繳那里固定資產(chǎn)折舊、攤銷明細(xì)那里下面的房屋、建筑物原值與房產(chǎn)稅稅源信息里面的房產(chǎn)原值不一致,查到原因是房產(chǎn)稅稅源里面的房產(chǎn)報少了,我們現(xiàn)在不想動房產(chǎn)稅這塊,要怎么樣把這個房屋、建筑物原值那里給修改一下,不用改賬
老師,我們雇傭了附近的村民撿樹枝等,約定的干13天,一天150元,就是人手不夠的時候需要請附近的村民來幫忙干并支付費用,個人代開勞務(wù)報報酬的發(fā)票大類是什么?
老師,你好,我們公司2023年企業(yè)所得稅匯算清繳那里固定資產(chǎn)折舊、攤銷明細(xì)那里下面的房屋、建筑物原值與房產(chǎn)稅稅源信息里面的房產(chǎn)原值不一致,查到原因是房產(chǎn)稅稅源里面的房產(chǎn)報少了,我們現(xiàn)在不想動房產(chǎn)稅這塊,要怎么樣把這個房屋、建筑物原值那里給修改一下,不用改賬?
賒銷周轉(zhuǎn)天數(shù)和應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)區(qū)別
這張憑證有附件嗎?
老師右邊讀取不出來的,點擊左邊那一列數(shù)據(jù),一個一個點擊就能出來,這是啥意思,一點擊逗號也沒了,右邊的匹配的數(shù)據(jù)也出來了
調(diào)賬重分類就是借或貸預(yù)收和應(yīng)收,借或貸應(yīng)付和預(yù)付嗎?
我們是出口汽車的外貿(mào)公司,我們合同的實收金額是5萬美金,但是報關(guān)單上工作人員報的4萬2,有8000是通過我們線上平臺收的款,說是一萬美金以下不用申報,請問這種我開零稅率發(fā)票的時候該用什么數(shù)呢?
老師,學(xué)堂有沒有社保方面的操作流程
好的? 感謝
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