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老師,我們是餐飲行業,根據規定我們的進項稅額每個月可以加計抵減10%.老師,如果我們沒有產生增值稅,那加計抵減的這部分可以做留底吧?

2021-08-09 08:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-08-09 08:30

你好 可以的 留著以后抵扣

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快賬用戶9316 追問 2021-08-09 08:31

老師,那這部分的會計分錄怎么寫呢?

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齊紅老師 解答 2021-08-09 08:34

計提借應交稅費增值稅加計扣除貸其他收益或者營業外收入。 以后需要抵扣,借應交稅費未交增值稅貸應交稅費增值稅加計扣除。

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快賬用戶9316 追問 2021-08-09 08:35

老師,有應交稅費-應交增值稅-加計扣除這個會計科目嗎?

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齊紅老師 解答 2021-08-09 08:38

增加一個這個是二級科目。

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你好 可以的 留著以后抵扣
2021-08-09
對的,是的,不需要繳納的。
2022-10-11
你好 可以 餐飲行業加計扣除15% 129*15%
2021-01-19
你好1;? ? 你這個應該走其他收益或者營業外收入去的 ;? ? ?抵扣了 銷項稅剩下的留抵哈? ?
2023-02-23
你好,可以選擇退稅的。之前沒有享受的,你可以現在享受,多交的可以申請退回。
2024-07-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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