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老師,我想問下就是我們公司符合加計抵扣進項15%,申報表附件四把之前月份未加計的放期初余額里面了,可用于后面抵扣進項,這個怎么做分錄,以后每個進項可加計15%的進項怎么做分錄?謝謝

2022-11-17 10:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-11-17 10:13

借應交稅費增值稅加計扣除,貸,營業(yè)外收入 需要抵扣,借應交稅費未交增值稅,貸,應交稅費增值稅加計扣除。

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快賬用戶8796 追問 2022-11-17 10:58

老師,是這樣嗎?

老師,是這樣嗎?
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齊紅老師 解答 2022-11-17 11:07

可以的,可以這么做的。

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快賬用戶8796 追問 2022-11-17 11:09

老師,那我以后每一步有進項稅額的,都要在同一筆下面做多一道分錄:借:應交稅費-應交增值稅-加計扣除 貸:營業(yè)外收入 是嗎?

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齊紅老師 解答 2022-11-17 11:09

是的是的,是這么做的。

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借應交稅費增值稅加計扣除,貸,營業(yè)外收入 需要抵扣,借應交稅費未交增值稅,貸,應交稅費增值稅加計扣除。
2022-11-17
借應交稅費增值稅加計扣除貸營業(yè)外收入 需要抵扣借應交稅費未交增值稅貸應交稅費增值稅加計扣除。
2022-01-11
之前5.6月的沒抵扣的稅額,你之前是怎么入賬的
2022-08-24
計算加計抵減 借:應交稅費 - 應交增值稅-進項加計抵減額10   貸:其他收益 - 其他/營業(yè)外收入-加計抵減10 抵減應交增值稅 借:應交稅費-未交增值稅3 貸: 應交稅費 - 應交增值稅-進項加計抵減額3
2023-12-08
你好,根據你的描述,之前的會計應該是想讓未交增值稅的余額跟增值稅申報表上的期末數對應上(其實,應交稅費應交增值稅下的各個科目不串戶,不用來回結轉的)。繳納增值稅,借應交稅費應交增值稅-未交,貸銀行存款。期末留抵,你可以接著延用之前的做法,借銷項,未交增值稅,貸進項。
2025-01-06
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