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老師,加計抵減的會計分錄具體怎么做(之前都沒有,上月申報時跳出來可以補以前年度的加計抵減,然后申報了,一共是60多萬,我們本月進項稅額小于銷項稅額,需要交3萬多的增值稅,我剛申報完增值稅因有加計部分可以抵減稅一分沒交,但是增值稅主表沒有體現,只有附表四有數據)這種情況該怎么做分錄

2023-09-03 16:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-09-03 16:26

比如你需要交稅款是20你的實際抵扣金額,也就是附表四實際抵扣金額 主表19行里面體現他是銷項稅額減進項稅額減加計扣除來交稅的,你可以試一下 借應交稅費,增值稅加計扣除 貸營業外收入 借應交稅費未交增值稅 貸應交稅費,增值稅加計扣除

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快賬用戶2062 追問 2023-09-03 18:34

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-09-03 18:43

不用客氣,工作愉快

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比如你需要交稅款是20你的實際抵扣金額,也就是附表四實際抵扣金額 主表19行里面體現他是銷項稅額減進項稅額減加計扣除來交稅的,你可以試一下 借應交稅費,增值稅加計扣除 貸營業外收入 借應交稅費未交增值稅 貸應交稅費,增值稅加計扣除
2023-09-03
借應交稅費增值稅加計扣除貸營業外收入 需要抵扣借應交稅費未交增值稅貸應交稅費增值稅加計扣除。
2022-01-11
如果您的公司適用加計抵減政策,且在某個納稅申報期內存在進項稅額大于銷項稅額的情況,那么您可以選擇不填增值稅申報表附表四《加計抵減情況》。在這種情況下,由于進項稅額已經足夠抵扣,加計抵減的額度實際上沒有被使用。 然而,建議您在填報增值稅申報表時,仔細核對進項稅額和銷項稅額的金額,并按照實際情況進行填報。如果您存在進項稅額大于銷項稅額的情況,您應該在增值稅申報表中相應地填寫“不適用加計抵減”或“加計抵減金額為零”等說明。這樣可以確保您的納稅申報準確無誤,并避免因漏報或錯報而導致不必要的稅務風險。 此外,根據稅收法規的規定,如果您的公司符合加計抵減政策的條件,即使在某些申報期內沒有使用加計抵減的額度,您仍然需要在增值稅申報表中填報附表四《加計抵減情況》。因此,建議您在每個納稅申報期內,根據實際情況仔細核對并準確填報增值稅申報表及相關附表。
2024-01-03
你好,12月結轉增值稅 借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)74517.4?? ? ? ? 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額)22843.54 ? ? ? ? ? ??應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)51673.86 借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)51673.86 ? ? ?貸:應交稅費-未交增值稅? 51673.86 1月繳納增值稅 借:應交稅費-未交增值稅? 51673.86 ? ? ? 貸:營業外收入 2284.35 ? ? ? ? ? ? ?銀行存款?49389.51
2022-01-11
附表四一般項目加計扣除發生額和實際抵扣金額填寫的
2020-10-10
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